您好,這個為啥不欠款了呢
我這要做注銷,我?guī)齑嫔唐愤€有120萬但是我還有100的應付賬款,能不能抵了,實際錢已經(jīng)私下給了,實際不欠錢,對方?jīng)]給我開票,就一直掛著了?,F(xiàn)在怎么處理?
老師好,公司賬上掛了一筆欠款欠供應商的,實際是公司前老板已經(jīng)付給對方了,但沒有告知出納做賬,現(xiàn)在也跟供應商那邊確認過沒有這筆欠款,請問一下,如何寫情況說明給現(xiàn)在的老板
往來賬款對不上,實際客戶已經(jīng)不欠我們錢了,賬上還掛著欠了錢,是之前代理記賬公司做的,現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬
我們公司好幾年的應付,(對方不給開票了, 咋處理一下呢,)還有的是欠供應商錢。實際不欠了、賬上還掛著來
老師好,我們老板直接把錢付給供應商了,沒有過公司公戶,賬上面還掛著老板欠公司的錢,怎么做分錄?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
不知道啥原因造成的了。就是有的估計是公戶付款多。開票不夠,有的是公戶付款少。開票多(具體不太清楚了好幾年了)一直掛著賬。這種的年底了需要處理下嗎
不用支付的記錄到營業(yè)外收入,收不回的進入到營業(yè)外支出
超過3年不用支付或者收不回的就按這個操作就行是嗎老師
沒有問題,這個是可以的