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老師好,公司賬上掛了一筆欠款欠供應商的,實際是公司前老板已經付給對方了,但沒有告知出納做賬,現(xiàn)在也跟供應商那邊確認過沒有這筆欠款,請問一下,如何寫情況說明給現(xiàn)在的老板

2023-04-29 09:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-29 09:45

您好 最好是供應商出一份收款收據(jù)給單位

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您好 最好是供應商出一份收款收據(jù)給單位
2023-04-29
同學你好,這種情況不能讓賬一直掛著,需要積極采取措施進行處理,以確保財務賬目的準確性和避免潛在的稅務風險等問題。 你可以和對方溝通,整理與該公司相關的所有業(yè)務往來憑證,包括以前的付款記錄(如承兌匯票的背書記錄、現(xiàn)金付款的審批單據(jù)等),查找能夠證明已經付款但未入賬的證據(jù)。 檢查與對方公司的合同、對賬單等文件,確認業(yè)務往來的實際情況和款項支付情況。 然后,聯(lián)系對方公司的財務人員或相關負責人,說明目前發(fā)現(xiàn)的問題,要求對方核對賬目。與對方共同確認雙方的債權債務關系是否確實已經結清。最后進行賬務調整。
2024-09-09
無附件不能隨意對沖。若沖供應商往來,可找供應商收款確認函、支付記錄等做附件。老板公私不分情況,需梳理資金性質,完善借款等手續(xù),向老板說明風險,不建議隨意對沖往來。
2025-04-14
您好。 首先您可以聯(lián)系一下供應商,讓他們出一個已經收到款項的確認函,以這個來做賬把應付賬款沖銷掉; 如果確實無法聯(lián)系的,按照企業(yè)所得稅規(guī)定,這類無法償付的應付款項屬于其他收入,繳納企業(yè)所得稅,但是這樣處理您肯定虧了,如果您今年虧損的話,可以這樣處理一下。
2020-10-27
你好 賬上少記的補上 正常開發(fā)票交稅??
2023-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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