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往來賬款對不上,實(shí)際客戶已經(jīng)不欠我們錢了,賬上還掛著欠了錢,是之前代理記賬公司做的,現(xiàn)在需要怎么調(diào)賬

2023-09-26 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-26 22:11

那么你們這個差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外損益科目的

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快賬用戶5287 追問 2023-09-26 22:17

怎么寫會計分錄,需要附原始憑證嗎

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快賬用戶5287 追問 2023-09-26 22:26

老師,還在嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-27 06:24

借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款

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那么你們這個差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外損益科目的
2023-09-26
這個是需要查原始單據(jù)進(jìn)行調(diào)賬處理。
2021-01-07
您好,這個為啥不欠款了呢
2023-12-18
同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
2023-01-11
你好,這些錢還不支付的話,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2025-01-13
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