你好,這個(gè)技術(shù)到銷售費(fèi)用就可以
用友軟件里的事,就是在我結(jié)賬的時(shí)候,軟件里邊兒有這個(gè)供銷存?之前跟蔡老師說的時(shí)候是按原材料。就進(jìn)原材料庫,入成品進(jìn)入成品庫。那么銷售也是一樣,出成品就出成品庫,出原材料就出原材料庫。但是我公司之前老會(huì)計(jì)他做的賬是,只要是購進(jìn)他全進(jìn)的原材料庫。只要是銷售無論是銷售的原材料還是銷售的成品,他全走的成品庫。一月份之前我還是這么做的,因?yàn)槎路菀咔槠陂g沒上班,就空姐的賬沒有業(yè)務(wù)發(fā)生。到三月份我就聽用友唐經(jīng)理和蔡老師說就是銷售什么就從哪個(gè)庫出。我就銷售原材料,我走原材料庫,銷售成品有成品庫,這個(gè)月我就是這么結(jié)的。但是我家之前那個(gè)老會(huì)計(jì)是那么接的。到月底結(jié)賬的時(shí)候,正常結(jié)這個(gè)帳,我該對(duì)賬的都對(duì)了。但是走到那月末處理的時(shí)候。就出問題了,他就讓我輸這個(gè)產(chǎn)成品的成本。那么產(chǎn)成品的成本在這之前那個(gè)老會(huì)計(jì)它干的時(shí)候。說軟件兒這個(gè)人告訴他。在我公司的這個(gè)銷售出庫單里面,結(jié)完帳以后,在銷售出庫單里面。就是自動(dòng)顯示出這個(gè)成本價(jià)。根據(jù)銷售出庫單里邊的這個(gè)單價(jià)的這個(gè)成本價(jià)去回填產(chǎn)成品的這個(gè)成本。
老師請(qǐng)教下,我們公司是房地產(chǎn)營銷公司,最近接了一個(gè)房地產(chǎn)代理銷售的項(xiàng)目,但是合同里面除了房地產(chǎn)銷售代理還有一塊是廣告營銷板塊,開發(fā)商委托把對(duì)外的營銷推廣全部給我們做。我們就做了商場租賃推廣,營銷活動(dòng),禮品采購等業(yè)務(wù),是不是這些業(yè)務(wù)產(chǎn)生的成本我全部做到主營業(yè)務(wù)成本里面???
老師,房地產(chǎn)開發(fā)公司,因贈(zèng)送給個(gè)人一套自行開發(fā)的商品房(非職工),我之前問了咱們老師還怎么做賬,給到的答案是:借:銷售費(fèi)用 貸:開發(fā)產(chǎn)品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅《現(xiàn)在是不明白為什么要計(jì)入銷售費(fèi)用?因?yàn)檫€要牽扯到增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅等等。我查了一下其他資料,一般是出售商品房的時(shí)候贈(zèng)送的禮品,這個(gè)禮品的金額是計(jì)入銷售費(fèi)用。所以這個(gè)房屋贈(zèng)送的話,應(yīng)該怎么入賬合適呢?其他稅費(fèi)該怎么計(jì)算呢?如果是借方計(jì)入銷售費(fèi)用,依據(jù)是什么呢?謝謝老師耐心解答喔》
老師您好,我們?cè)赼學(xué)校有自動(dòng)售貨機(jī),為了推銷產(chǎn)品,做了活動(dòng),活動(dòng)采購了很多禮品。那這個(gè)禮品是計(jì)入銷售費(fèi)用呢?還是可以放到其他業(yè)務(wù)成本中呢?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物料,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期我們也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機(jī)、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會(huì)計(jì)分錄:收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅1萬。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對(duì)三個(gè)問題一一詳細(xì)答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個(gè)早上,累了,麻煩詳細(xì)詳細(xì)一個(gè)問題一個(gè)答復(fù)。謝謝
公司員工超過三十人,殘保金怎么計(jì)算
怎么可以少交點(diǎn)殘保金,
老師,我初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時(shí)候按照一個(gè)價(jià)格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個(gè)月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個(gè)不同的價(jià)格,一個(gè)是4元,一個(gè)是8元,那我紅沖上個(gè)月的暫估入賬2元,是不是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對(duì)應(yīng)紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補(bǔ)充上去?老師麻煩給個(gè)分錄過來,謝謝
計(jì)提工資7600元(應(yīng)發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個(gè)稅52,但是實(shí)際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個(gè)稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務(wù),但是公司沒有送貨車,都是喊的個(gè)人來送貨,收錢的時(shí)候都是和送貨運(yùn)費(fèi)一起給我們,但是這筆運(yùn)費(fèi)又不是我們的收入,請(qǐng)問有沒有好一點(diǎn)的辦法把運(yùn)費(fèi)分離出去
出口印花稅申報(bào)基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯(cuò),這個(gè)季度調(diào)賬了,申報(bào)后臺(tái)帶出的利潤表前后不符,但年累計(jì)數(shù)不變,是否可改變表里的明細(xì)數(shù)額,有沒有影響?
老師,請(qǐng)問一下商務(wù)費(fèi)用可以入賬到時(shí)候調(diào)增的不哇
申請(qǐng)高企的研發(fā)人員,可以是勞務(wù)工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?