您之前的會計分錄是怎么做的?
老師,之前賬上其他應(yīng)付款掛了一個1000元,想把他消掉的話,我可以直接做個借:其他應(yīng)付1000.貸:庫存現(xiàn)金1000.嗎?以前的遺留問題
老師你好,之前會計把備用金,放到其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在可以調(diào)整憑證嗎,借,現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款
老師,我是小白,我想問下,老板給的現(xiàn)金,我可以作為備用金入賬嗎?借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款
你好,請問我計提4月公積金的時候,借 管理費用 借 其他應(yīng)收款-代扣公積金 貸 其他應(yīng)付款 那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)計提錯了 要怎么調(diào)整呢?
老師,你好!之前做分錄時直接做的借其他應(yīng)付款-黃堅貸庫存現(xiàn)金,所以現(xiàn)在科目余額表里其他應(yīng)付款貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣把這個其他應(yīng)付款-黃堅的數(shù)調(diào)整為0
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導(dǎo)致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額?。?/p>
老師,你好!請問下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
我們那個賬挺亂,就是發(fā)工資的時候有發(fā)銀行存款的有發(fā)現(xiàn)金的,那個公積金和社??赡苁悄菚哄e了,
你說的這種也可以的。
好的,謝謝老師
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