同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師,報(bào)銷費(fèi)用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因?yàn)闆]現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時(shí)直接做借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因?yàn)槲铱匆娪械氖窍葐柪习褰枞氍F(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板名字 再做借:管理費(fèi)用貸:庫存現(xiàn)金
老師,今天老板給我了一筆現(xiàn)金啥也沒說。我做的分錄 借:庫存現(xiàn)金 9500 貸:其他應(yīng)付款—劉總9500 借:銀行存款 9500 貸:庫存現(xiàn)金 9500
你好老師,我從銀行提前存款做庫存現(xiàn)金,請問這個(gè)分錄怎么做。之前我寫借其他應(yīng)付款-備用金,貸銀行存款。但是我想將備用金做賬變庫存現(xiàn)金科目。
老師,我是小白,我想問下,老板給的現(xiàn)金,我可以作為備用金入賬嗎?借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款
老師,庫存現(xiàn)金發(fā)生負(fù)數(shù),可以用其他應(yīng)付款平賬嗎?借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,這個(gè)老板給的現(xiàn)金我是可以直接入庫存現(xiàn)金,不用存趟銀行,再取出來,才能入庫存現(xiàn)金吧
同學(xué),你好 不用的,可以直接入