這個情況的話是不會超過的,他就算免稅也不會超過
我們是小規(guī)模公司,客戶是事業(yè)單位,只需要普票。目前產(chǎn)生了5000萬的收入,還未開票,小規(guī)模年收入超過500萬要就要強制轉(zhuǎn)為一般納稅人這種情況應(yīng)該怎么合理避稅啊
老師,小規(guī)模納稅人這個月有個未開票收入,如果這個收入開發(fā)票的話就會超過500萬,升為一般納稅人,如果我們不開票下個月再開票,還會升為一般納稅人嗎
老師。比如小規(guī)模納稅人在稅局代開發(fā)票1萬。是預(yù)繳了的。然后本季度有無票收入25萬。是不是只要代開專票和無票收入季度不超過45萬。那25萬可以免稅是嗎
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,開票金額如果超過了500萬,但實際有代發(fā)工資450萬,這樣的話,我們會不會升成一般納稅人?其實我們實際的收入只有50萬呀
老師,小規(guī)模納稅人升級一般納稅人,一年不能超過500萬的開票,我們公司從今年6月開始有營業(yè)收入,是到明年5月31日前開票不能超過500萬是嗎?這個時間點怎么算的呢?
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
就是說賣糧的免稅收入不做為應(yīng)征增值稅項目計算是嗎
對了,是這個意思的
學(xué)堂另一個老師回答是會升一般納稅人的
免稅的話,這部分是不會生成的,到最后是不會的
謝謝老師
不客氣的,祝您開心