您好,風(fēng)險(xiǎn)有的,工資發(fā)這么多,要有合理性,再說這么大的個(gè)稅,適當(dāng)分些交企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)少很多 現(xiàn)在分到300以下的利潤,所得稅不比個(gè)稅多,才5%所得稅
老師好,我公司2019年成立,虧損30萬,2020年虧損了10萬,2021年1到3月第一季度盈利60萬,請(qǐng)問第一、我是想在2021年第一季度預(yù)繳所得稅時(shí)抵減2019年和2020年的虧損40萬,抵掉虧損后還有20萬上所得稅,這樣可以嗎?第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的匯算清繳嗎?具體怎么怎么操作?(2020年匯算清繳我還沒做)請(qǐng)老師回復(fù),謝謝
老是您好,我想問一下,以前我們公司賬上應(yīng)交稅費(fèi)科目下的營業(yè)稅有一個(gè)借方余額2萬多,以前會(huì)計(jì)說是已繳納未計(jì)提的,所以年底我補(bǔ)提了,就平了,但是做所得稅匯算的稅務(wù)所說,應(yīng)該做到以前年度損益調(diào)整,我不太清楚這個(gè)分錄怎么做,補(bǔ)提過的還需要改嗎
老師,您好!我想問下報(bào)個(gè)稅的問題。 假設(shè)每月收入6000元,每月扣除合計(jì)2000元,每月專項(xiàng)附加扣除1000元,8月發(fā)獎(jiǎng)金40000元,現(xiàn)在是在這個(gè)基礎(chǔ)上報(bào)9月個(gè)稅。后10-12月工資不變,要發(fā)18000獎(jiǎng)金。 因?yàn)槿暌淮涡元?jiǎng)金只能用一次,所以我現(xiàn)在是想把全年一次性獎(jiǎng)金放滿36000,把工資收入那里控除額度,用來放后3個(gè)月的額度,這樣稅率都還能控制在3%, 老師,我是想問下,這樣的話,會(huì)不會(huì)多交稅?
你好,我找立峰老師,我終于知道您回答的和我問的,不是一個(gè)問題了,我問的時(shí)候沒問清楚,我重新提問表達(dá)一遍,你說的沒錯(cuò),-40+40=0,但是但是,稅法上要求職工福利費(fèi)是職工薪酬的14%,那么請(qǐng)問職工薪酬是直接看貸方一年有多少金額相加就是對(duì)嗎,那這里出現(xiàn)了借貸-40+40,可是這個(gè)是有個(gè)貸方會(huì)算進(jìn)應(yīng)付職工薪酬的總額中,那不就是有2次都算進(jìn)了嗎,之前2020-2022年沒調(diào)賬的,和2022年調(diào)賬的都會(huì)在算一次應(yīng)付職工薪酬總額,那么假設(shè)2022年時(shí)真實(shí)工資是200萬一年,有了這個(gè)調(diào)賬,貸方總額變成了240萬,福利費(fèi)的扣除金額從200*14%=28萬,到如今的240萬*14%=33.6萬了呀
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時(shí)候預(yù)繳了1250的企業(yè)所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現(xiàn)在匯算的時(shí)候顯示退稅 退的就是3季度預(yù)交的那個(gè)稅,那現(xiàn)在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因?yàn)槿ツ昴甑鬃龅囊恍┏杀臼侨斯すべY 里面有些水分 當(dāng)時(shí)就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現(xiàn)在出現(xiàn)退稅了 這樣的話 我們擔(dān)心會(huì)被稽查 所以請(qǐng)教老師 應(yīng)該怎么做?
有沒有辦過工商銀行線下變更持盾人的老師,想問帶誰身份證問題, 需要帶新舊持盾人身份證復(fù)印件還是只帶新持盾人身份證復(fù)印件就可以呀
老師,我的供應(yīng)商的產(chǎn)品是進(jìn)口產(chǎn)品,他賣給我只能按照未稅價(jià),不給我們開票,我們要將產(chǎn)品賣給老外,這種沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,怎么辦?
老師 公司是小規(guī)模納稅人剛剛做完8月份的賬,結(jié)賬的時(shí)候顯示應(yīng)交增值稅未交增值稅為21433.52元,為計(jì)提稅金,如何處理
老師師,個(gè)體工商戶的經(jīng)營者和有限公司的法人可以是一個(gè)人嗎?為什么?
老師,其他權(quán)益工具投資是不是對(duì)應(yīng)納稅所得額和所得稅這兩個(gè)的計(jì)算都沒有影響
個(gè)體經(jīng)營普通發(fā)票誤開成增值稅發(fā)票怎么辦?
你好,供應(yīng)商是與我司香港公司簽了合同,然后我們收到貨,有部分貨是用子公司(境內(nèi)退稅公司)報(bào)關(guān)出口。但是我們?cè)诓少彆r(shí)是無法知道那些貨是正清報(bào)關(guān),哪些是灰清報(bào)關(guān)。都是正清報(bào)關(guān)用了多少貨,才找工廠補(bǔ)開發(fā)票和重新簽訂報(bào)關(guān)出口貨對(duì)應(yīng)的采購合同,這樣開出來是算虛開發(fā)票嗎? 發(fā)貨是這樣:貨是統(tǒng)一發(fā)給我們倉庫(國內(nèi)一個(gè)公司),倉庫是分別跟香港公司和子公司各簽了一份倉庫發(fā)貨收貨倉儲(chǔ)協(xié)議,實(shí)際工廠發(fā)貨是一起把貨(有多少貨是正清是不清楚)給了倉庫,物流是顯示從工廠發(fā)貨給倉庫地址。
老師您好,個(gè)人取得汽車租賃費(fèi)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅由誰代扣?租賃給小規(guī)模餐飲企業(yè),租金12萬元,個(gè)人需要向稅務(wù)局繳納多少稅費(fèi)呀?
460911元借款,利息1.5分,224天多少利息,辛苦幫忙算下謝謝
老師,我們9月入駐抖音,您幫我看看,我10月申報(bào)選的金額對(duì)嗎?是按26401.06這個(gè)金額申報(bào)吧!這個(gè)是是含稅金額對(duì)吧
老師產(chǎn)生利潤后的分紅個(gè)稅要20%的呀,因?yàn)楣疚捶峙淅麧櫟馁~面上已經(jīng)有600多萬元了,都是以前財(cái)務(wù)公司代賬時(shí)掛的,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)不想再有利潤了
您好,是的,但工資個(gè)稅也不少的 全年應(yīng)納稅所得額稅率表一(綜合所得適用) 1.年度不超過36000元的稅率為:3%? ?速算扣除數(shù):0 2.超過36000-144000元的部分稅率為:10%? ?速算扣除數(shù):2520 3.超過144000-300000元的部分稅率為:20%? ?速算扣除數(shù):16920 4.超過300000-420000元的部分稅率為:25%? ? 速算扣除數(shù):31920 5.超過420000-660000元的部分稅率為:30%? ? ?速算扣除數(shù):52920 6.超過660000-960000元的部分稅率為:35%? ? ?速算扣除數(shù):85920 7.超過960000元的稅率為:45%? ?速算扣除數(shù):181920
這個(gè)我知道的,領(lǐng)導(dǎo)說按照實(shí)際發(fā)放的一次性獎(jiǎng)金交個(gè)稅,單獨(dú)計(jì)稅的那種,咨詢稅局的人他們說只要把稅款交了就可以
您好,明白您意思,是下面這個(gè)稅率,12366當(dāng)然說交個(gè)稅就可以發(fā),這個(gè)情況他們又不知道,風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)承擔(dān) 級(jí)數(shù)全月應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù) 1不超過3000元的30 2超過3000元至12000元的部分10? 210(其實(shí)就是36000/12? 2520/12) 3超過12000元至25000元的部分20 1410 4超過25000元至35000元的部分25 2660 5超過35000元至55000元的部分30 4410 6超過55000元至80000元的部分35 7160 7超過80000元的部分45 15160