?你好;? 可以的 ; 但是你要先測算下? 單獨報的金額 和 你并工資的金額要注意分配好; 同時員工所有人員都要一起報年終獎哈? ?
假定某居民個人于2019年取得如下所得: (1)每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元,每月減除費用5000元,“三險一金”等專項扣除為1500元,從1月起享受子女教育專項附加扣除1000元,沒有減免收入及減免稅額等情況。 (2)5月份取得勞務(wù)報酬所得5000元。 (3)8月份取得稿酬所得20000元。 (4)2019年度扣除醫(yī)保報銷后個人承擔(dān)醫(yī)療支出20000元。 (5)參加商場的有獎銷售過程中,中獎20000元,從中獎收入中拿出7000元通過教育部門捐贈給某在農(nóng)村的希望小學(xué)。 計算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額(工資薪金預(yù)扣預(yù)繳可以簡寫)及應(yīng)繳納的個人所得稅稅額。 老師你好 商場中獎以及捐錢那里不太懂 麻煩你細致的給我講解一下
老師我想咨詢一個問題,就是現(xiàn)在公司二月份已經(jīng)把工資發(fā)了,而且年終獎金也按照綜合收入提前扣除了,工資已經(jīng)到卡。今天個稅申報現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把獎金單獨做全面一次性獎金申報,我改怎么辦呢?用的是工資軟件,首先是怎么在下一月彌補這個錯誤和怎么才能不影響之后的工資計算
1.我國公民張先生為國內(nèi)某企業(yè)高級技術(shù)人員,2019年1~12月收入情況如下:(1)每月取得工薪收入8400元,全年工薪收入100800元,全年專項附加扣除額共計28800元,無其他扣除額。12月取得年終一次性獎金48000元,張先生選擇年終一次性獎金不并入當(dāng)年綜合所得計算繳納個人所得稅。(2)8月在參加某商場組織的有獎銷售活動中,中獎所得共計價值30000元。將其中的10000元通過市教育局用于公益性捐贈。(3)9月將自有的一項非職務(wù)專利技術(shù)提供給某公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費收入60000元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算全年工薪收入應(yīng)交個人所得稅(2)計算中獎所得應(yīng)交個人所得稅。(3)計算取得的特許權(quán)使用費應(yīng)交個人所得稅。
老師你好個稅里面的減除費用,1、上一納稅年度 1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報了工資薪金所得個人所得稅; 2、上一納稅年度 1-12月的累計工資薪金收入(包括全年一次性獎金等各類工資薪金所得,且不扣減任何費用及免稅收入)不超過6萬元; 3、本納稅年度自1月起, 仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。符合以上條款的每個月是怎么扣金額。提問:年薪低于60000元的每個月是扣60000元還是5000元呢。
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個問題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報個稅是否是11月份申報10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險一金已交,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬元且未繳納五險一金,但是在發(fā)放的時候并未扣除個稅,那我現(xiàn)在在申報9月份個稅的時候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個稅,然后這個個稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報個稅的時候,扣除的累計費用是20000,這樣是對的是吧?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
現(xiàn)在不太好區(qū)分,每個人工資和獎金具體下來不一樣,得實際發(fā)放才知道。 我想先這樣36000放滿全年一次性獎金,等到11月或12月再做納稅更正,可以嗎?之所以現(xiàn)在預(yù)留額度,是不想往回倒4個月做納稅調(diào)整。
?你好;? ? ? 1. 等著你實際發(fā)了。 次月才能報個稅的; 2.? 也可以的; 但是你12月的時候一定要注意金額準(zhǔn)確哈? ?
如果12月份做納稅更正的話,比如我工資薪金部分我還可以再放5000塊錢,我就把獎金里邊兒的36000,改成31000,這樣的話有沒有必要呢?我主要是想讓大家不要多交稅
?你好1;? 你更正的話; 可以 ;但是你要注意下你? ? ?資料證明是合理的哈;? 因為正常個稅是 支付的金額次月報來報的; 如果你數(shù)據(jù)都不準(zhǔn)確 比如你發(fā)了 20萬; 你報? ? 其他金額也不合理的??
工資加獎金總額不變,只不過是放的位置有變化,
?你好;? 那就 影響不大整年匯算來說;最終不影響個稅金額??