免稅 不退稅,小規(guī)模不退
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人企業(yè)出口可以退稅嗎,如果要有出口退稅資質(zhì)是否一定要是一般納稅人!?謝謝
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我司是一般人有出口退稅業(yè)務(wù),出口品名是鋼材,但我取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票是小規(guī)模1%稅率,請(qǐng)問(wèn)我家是否能退稅,退稅金額是多少?謝謝老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)是小規(guī)模納稅人,出口退稅是按供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票稅率基礎(chǔ)退稅,還是只能退3%或5%呢?還是說(shuō)小規(guī)模納稅人的出口企業(yè)只出口免稅,不退稅?。?/p>
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)辦理出口退稅的企業(yè)是不是一定是一般納稅人才有資格辦理退稅呢?小規(guī)模納稅人的生產(chǎn)型企業(yè)出口商品,能辦理退稅嗎?退稅率是不是只有3%?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人出口電動(dòng)車到坦桑尼亞,出口免稅嗎?有退稅嗎?退稅率是多少?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
只有一般納稅人才退稅?
是的,對(duì)的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人月度或者季度不超過(guò)多少免增值稅?超過(guò)的話,按照銷售收入的百分之幾稅率繳納增值稅?
你好, 季度 三 十 萬(wàn) 普通 發(fā)票 可以 免 增值稅 超過(guò) 的 全部 按照 百分之 一, 但是 如果 你 專 票 開(kāi)了 3% 再來(lái) 交
老師,您的意思是季度三十萬(wàn)普票免增值稅,如果季度開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn),比如開(kāi)了50萬(wàn)普票,就是50萬(wàn)×1%=0.5萬(wàn)增值稅;只要開(kāi)具了專票,無(wú)論是多少超沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),都是按照開(kāi)票銷售收入×3%,比如開(kāi)了10萬(wàn)元專票,10萬(wàn)×3%=0.3萬(wàn)元增值稅,我的理解正確嗎?
出口的不管多少金額,他都是不需要交的。 還有你的專票理解不對(duì)呀,你的專票稅率開(kāi)多少交多少,開(kāi)的1%交1%,開(kāi)3%,交3%, 如果是普通開(kāi)發(fā)票,你開(kāi)的是3%,需要繳稅但是照樣按照百分之一來(lái)
老師,您說(shuō)的是小規(guī)模納稅人出口免稅,如果小規(guī)模納稅人內(nèi)銷,普票不超30萬(wàn)免稅,超過(guò)30萬(wàn),按照銷售收入的1%來(lái)繳納增值稅,如果開(kāi)專票即使未超過(guò)30萬(wàn),開(kāi)1%繳1%1,開(kāi)3%繳3%,對(duì)嗎?
你好,這個(gè)300,000是所有的銷售額在一塊,如果你的出口是300,000內(nèi)銷是100,000這100,000需要正常交增值稅
哦,老師,那開(kāi)專票呢?有額度限制嗎?
沒(méi)有 開(kāi)多少交多少,反正他也是在30萬(wàn)以里面。
老師比如本月只開(kāi)了1%專票10萬(wàn),那就交10萬(wàn)×1%;如果開(kāi)了普票20萬(wàn),專票3%10萬(wàn),那普票部分免稅,10萬(wàn)專票×3%繳納增值稅,正確嗎?
是的,對(duì)的,是這么做的。