你好,是 不可以的,小規(guī)模只能免稅。
你好.19年12月份為一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),可辦理出口退稅,2020年1月轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,2月份可以辦理12月份發(fā)生的出口退稅業(yè)務(wù)么
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人企業(yè)出口可以退稅嗎,如果要有出口退稅資質(zhì)是否一定要是一般納稅人!?謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)是小規(guī)模納稅人,出口退稅是按供應(yīng)商開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票稅率基礎(chǔ)退稅,還是只能退3%或5%呢?還是說(shuō)小規(guī)模納稅人的出口企業(yè)只出口免稅,不退稅???
貿(mào)易型企業(yè)對(duì)比生產(chǎn)型企業(yè),如果出口貨物,貨物是國(guó)內(nèi)采購(gòu)的產(chǎn)品,貿(mào)易型企業(yè)是小規(guī)模納稅人不退稅好,還是升級(jí)一般納稅人退稅好,哪種更節(jié)約成本?
老師好,企業(yè)是小規(guī)模納稅人,能辦理出口退稅嗎?
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
老師,你好,生產(chǎn)型企業(yè)的退稅額可不可以理解為月末留抵的進(jìn)項(xiàng)金額呢?(應(yīng)退稅額大于月末留抵的進(jìn)項(xiàng)金額時(shí))
針對(duì)上面的問(wèn)題,因?yàn)閮烧呓痤~到低的金額退,那么應(yīng)退稅額-月末留抵的進(jìn)項(xiàng)金額的余額還可以退嗎?
如果你期末留底大于,免抵退稅額按照當(dāng)時(shí)的免抵退稅額退稅