嗯嗯,可以那樣開的哈
我是建筑總承包方,我公司開票給甲方260萬,甲方打款到我們基本戶200萬,按措施費帳戶60萬,請問第一個問題,這以上的會計分錄我怎么做?收到按錯費后,我需要支付一筆安全文明措施費18萬,分錄又怎么做?
甲方為發(fā)包方,乙方為施工方。甲方發(fā)包給乙方的是空調(diào)安裝工程。承包方式如下,請老師看完后給學生指點下,能否按一般計稅開票開9個點的專票?能否按建筑服務*安裝服務去開票?:乙方包工包料(除甲方提供主材外)、包進度、包質(zhì)量。即甲方支付給乙方的工程總價包括乙方為完成(包括但不限于修理,返工等)本工程所支出的人工、材料、機械費、垃圾清運費、現(xiàn)場清理費、保潔費、安全文明施工費、產(chǎn)品保護費、等所有措施費等費用(現(xiàn)場水電費、物業(yè)及甲方要求的配合費、押金等不包括在合同范圍)
老師,我們公司是承包勞務費,是清包工,以前都是開的勞務費發(fā)票,現(xiàn)在甲方讓我們來一部分安措費的發(fā)票可以嗎?也是建筑服務,把勞務費改成安措費就可以了嗎?
老師請問建筑服務工程款和勞務費有什么區(qū)別,我們承接建筑施工工程合同按9個點簽的,現(xiàn)在需要給甲方開票是開建筑服務*工程款還是勞務費?
您好,我們正常開票給甲方開票是建筑服務*工程服務,但是例如:甲方付款97%是工程款,3%是安全措施費,現(xiàn)在甲方要求我們安全措施費要另外分開出來按*建筑服務*安全措施費這樣開票,請問這樣可以嗎
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
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那也是按9%開具嗎?
是的,同一個項目不能簡易計稅
我們從沒有這樣開過,安全措施費直接算去施工收入,一起開票
甲方的會計就是無語,你拿他沒法。
如果這樣開對我們有影響嗎?
不懂這個安全措施費怎么理解
對你們沒什么影響的,都是工程收入
正常安全措施費不是3%稅率嗎?
還有一種我按正常工程服務開票,發(fā)票欄備注一下這個安全措施費可以嗎?
安措費是安全措施費,是按照財政部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的相關規(guī)定來執(zhí)行的。法律規(guī)定建筑工程中,一般納稅人提供安裝服務增值稅適用稅率9%,所以安措費稅率是9%。