借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本等)-取暖費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-取暖費(fèi) 用哪個(gè)科目要看你的費(fèi)用歸屬,比如是車間的就是制造費(fèi)用,職能部門的就是管理費(fèi)用,銷售部門銷售費(fèi)用
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我想知道我們公司的銷售人員工資跟銷售額掛鉤的,提前計(jì)提不了工資,只能在下一個(gè)月直接發(fā)放,那發(fā)放的時(shí)候怎么做賬務(wù)處理,如果計(jì)入費(fèi)用,那不是當(dāng)月的工資,是屬于上月的人工成本的,這種情況應(yīng)該怎么辦,還有圖片上的運(yùn)營(yíng)部人員工資和客服人員工資應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)費(fèi)用的會(huì)計(jì)科目。
想問一下就是公司正在裝修,還沒有完工呢 。目前一共花了200多萬 都是零星支出 買個(gè)零件幾千的 ,買個(gè)燈幾萬,做個(gè)地暖十幾萬的這種 我是直接計(jì)入管理費(fèi)用-裝修費(fèi)呢 還是先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 等完工了在分期攤銷呢?也有給工人發(fā)工資的,還有是支付給給人采買東西,和生活費(fèi)的都怎么做賬呢
1.簡(jiǎn)答題[資料]大方公司生產(chǎn)和銷售甲產(chǎn)品本年度的有關(guān)資料如下:1)直接材料費(fèi)用定額:350元/件。2)工時(shí)消耗定額:10小時(shí)/件。3)直接人工費(fèi)用率:15元/小時(shí)。直接人工費(fèi)用定額:150元/件。4)制造費(fèi)用率:20元/小時(shí)。制造費(fèi)用定額:200元/件。5)單位產(chǎn)品定額成本:700元/件。本年度期間費(fèi)用計(jì)劃總額400000元,其中銷售費(fèi)用160000元。(3)有關(guān)甲產(chǎn)品的產(chǎn)銷量、銷售單價(jià)等資料1)本年計(jì)劃產(chǎn)量5000件,本年計(jì)劃銷售量5000件2)計(jì)劃銷售單價(jià)800元/件,計(jì)劃銷售收入4000000元。(1)實(shí)際消耗材料費(fèi)用1768000元,實(shí)際消耗工時(shí)59800小時(shí),實(shí)際發(fā)生直接人工費(fèi)用956800元,實(shí)際發(fā)生制造費(fèi)用1255800元,實(shí)際生產(chǎn)甲產(chǎn)品5200件。(2)實(shí)際平均銷售單價(jià)800元/件,實(shí)際銷售數(shù)量5200件,實(shí)際銷售收入4160000元。(3)實(shí)際發(fā)生期期間費(fèi)用450000元,其中銷售費(fèi)用230000元。(4)本年度企業(yè)采取了一些增產(chǎn)和促銷措施,使得產(chǎn)量、銷售量以及銷售收入都有所增加,但所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)卻沒有達(dá)到計(jì)劃的要求。1.對(duì)企業(yè)在產(chǎn)品生產(chǎn)方面的成本費(fèi)用的控制
老師,我想請(qǐng)問下,就是我們公司這個(gè)月開始生產(chǎn)的,但是產(chǎn)成品還沒有完工,再生產(chǎn)期間,發(fā)生的材料,員工工資,社保,還有車間發(fā)生的一切我全部歸集好了?,F(xiàn)在全部歸集在“生產(chǎn)成本二級(jí)科目,直接材料,直接人工,制造費(fèi)用”下面。這個(gè)月我們還開了發(fā)票82的發(fā)票。那我這個(gè)銷售成本怎么算呢?生產(chǎn)成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,項(xiàng)目上開的客運(yùn)服務(wù)和貨運(yùn)服務(wù)費(fèi)發(fā)票能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師我們收到一張轉(zhuǎn)賬支票 日期是6月30日的 這樣肯定不行吧
比如2024.9.15簽訂外貿(mào)合同: 10000美元,cif方式出口,報(bào)關(guān)單上總金額是10000美元,運(yùn)費(fèi)900美元, 保費(fèi)80美元,出口日期2024.9.26 開銷售發(fā)票,假如2024.9.01匯率7,應(yīng)按FOB價(jià)開票=(10000-900-80)*7=63140元。 做賬:借:應(yīng)收賬款-外國(guó)公司 63140 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 63140 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師 公司24年12月有出口貨物 然后發(fā)票現(xiàn)在才開 然后我把這筆收入 匯算清繳時(shí)給調(diào)整了 開票金額是75 但是提交的時(shí)候 提示我去年出口金額是圖片上這些 這是怎么回事呢
可以用億企贏弄個(gè)稅工資嗎?
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照?qǐng)?bào)稅有工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
個(gè)人的運(yùn)輸車輛收取運(yùn)輸費(fèi)繳納個(gè)稅是按經(jīng)營(yíng)所得算嗎?經(jīng)營(yíng)所得有沒有6萬的扣除項(xiàng)?
為研發(fā)支出活動(dòng)購(gòu)買的耗材鋁箔袋計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目里,放在直接投入里感覺不合適,放在其他里也沒有對(duì)應(yīng)的明細(xì)科目。
老師,我們有一批產(chǎn)品有質(zhì)量問題賣不出去我計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,匯算清繳做了對(duì)應(yīng)的調(diào)增,如果后期這批產(chǎn)品不出售就不賬務(wù)處理嗎,如果出售的話要核銷跌價(jià)準(zhǔn)備是嗎
可以用億企贏勾選進(jìn)項(xiàng)稅嗎