稅務(wù)大廳那邊備案就可以。
請(qǐng)會(huì)做進(jìn)出口貿(mào)易的老師回答這個(gè)問(wèn)題:我們公司從國(guó)外A公司采購(gòu)了一批貨100萬(wàn),放在報(bào)稅區(qū)貨代的保稅倉(cāng)里,現(xiàn)在想把這批貨出口到另個(gè)國(guó)家B公司,但是放在保稅區(qū)的貨是不能以我們公司名稱作為境內(nèi)收貨人,要以貨代公司名稱作為境內(nèi)收發(fā)貨人的對(duì)嗎??
請(qǐng)教老師,境外人士有國(guó)內(nèi)的銀行卡,他們要在國(guó)內(nèi)發(fā)放工資或者對(duì)公收款(名下無(wú)公司)是不是一定要到公安局做備案才可以?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,如果個(gè)體戶和境外香港公司合作為其在國(guó)內(nèi)提供產(chǎn)品介紹咨詢服務(wù)、市場(chǎng)推廣等,像這樣的情況國(guó)家有沒(méi)有要求個(gè)體戶需要開(kāi)公戶的?還是也可以用個(gè)人賬戶接收他們給的服務(wù)費(fèi)?如果接收了這個(gè)款是不是要做無(wú)票收入申報(bào)呢?
國(guó)內(nèi)客戶A與國(guó)外公司B并未就產(chǎn)品及配送支付全額款項(xiàng)(因?yàn)殛P(guān)稅問(wèn)題),其余款項(xiàng)他們打算由另一家公司支付。 所有費(fèi)用都由國(guó)外B貿(mào)易公司承擔(dān)了,而現(xiàn)在這家公司正遭受損失,因?yàn)樵擁?xiàng)目的款項(xiàng)并未全部到位。B貿(mào)易公司本可以接受這筆付款,但由于某些原因,A公司無(wú)法支付 目前幾個(gè)方案: 我們公司C可以開(kāi)具發(fā)票并接受付款,同時(shí)B公司可以向我們開(kāi)具發(fā)票。我們可以加上自己的利潤(rùn)(一定百分比),然后接受付款。這樣就會(huì)有支出和收入。 第二個(gè)方案,A公司可以向C的集裝箱或物流供應(yīng)商付款。以此抵消。 目前這兩個(gè)方案是否可行,如果可行,第一個(gè)方案應(yīng)開(kāi)具什么項(xiàng)目名稱的發(fā)票,涉及哪些稅,利潤(rùn)怎么添加 第二個(gè)方案需要什么協(xié)議進(jìn)行抵消 第一個(gè)方案如果我們公司收了錢,對(duì)外付美金需要什么,是否能夠付出,有什么風(fēng)險(xiǎn)
我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬(wàn)塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問(wèn)的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬(wàn)購(gòu)入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)日投入使用,預(yù)計(jì)使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計(jì)稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬(wàn),21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬(wàn),預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬(wàn),所得稅稅率為15%,21年就減值確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬(wàn),那么,22年計(jì)稅基礎(chǔ)是480萬(wàn),賬面價(jià)值420萬(wàn),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
老師,公司開(kāi)基本戶,銀行收款共計(jì)200元,這個(gè)200計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)?可以嗎還是什么明細(xì)
老師您好。我想問(wèn)一下。在實(shí)際的。一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的操作當(dāng)中。是否可以?不用轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅。這兩個(gè)三級(jí)科目,而是直接使用。未交增值稅這個(gè)二級(jí)科目呢?
老師你好 農(nóng)民專業(yè)合作社想做減資 ,是不是不能在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)做減資公告,那減資公告應(yīng)該怎么做
老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
個(gè)體工商戶不開(kāi)票可以不用進(jìn)行稅務(wù)登記嗎
老師 總金額是500萬(wàn) 個(gè)人所得稅稅率是20% 是這么計(jì)算嗎 計(jì)算過(guò)程: 500萬(wàn)元 × 20% = 500萬(wàn)元 × 0.2 = 100萬(wàn)元 還用分稅前稅后嗎
老師這個(gè)第5題和第7題跟答案我怎么覺(jué)得對(duì)不上。有沒(méi)有同樣感覺(jué)的?不知道選哪個(gè)