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報(bào)關(guān)單是CIF,出口發(fā)票按FOB開具,運(yùn)費(fèi)怎么辦了,屬于我們這邊代墊的海運(yùn)費(fèi)(貨代公司開的我們公司的名字),后面國外客戶會(huì)把我們代墊的海運(yùn)費(fèi)保費(fèi)這些支付給我們(我們還要多收點(diǎn)),比如運(yùn)費(fèi)實(shí)際是1000,最后客戶會(huì)匯1200過來。這種情況運(yùn)費(fèi)怎么做賬,需要單獨(dú)就運(yùn)費(fèi)還要開具發(fā)票嘛,涉及哪些稅金哦

2023-12-07 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 14:56

1.確認(rèn)收入:根據(jù)報(bào)關(guān)單,您已經(jīng)完成了出口銷售,并且報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià)。因此,您可以在收入確認(rèn)時(shí)將CIF價(jià)作為銷售收入入賬。 2.處理運(yùn)費(fèi):您提到代墊的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),客戶會(huì)支付給您。您可以設(shè)立一個(gè)往來賬戶來記錄這些代墊款項(xiàng)。當(dāng)客戶支付時(shí),您可以從往來賬戶中貸記相應(yīng)的金額。 3.開具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價(jià)開具了出口發(fā)票。由于報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià),這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時(shí),您需要將運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)作為銷售費(fèi)用進(jìn)行處理,并在發(fā)票上注明相應(yīng)的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中,增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計(jì)算的,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價(jià)值和稅率計(jì)算的,需要在報(bào)關(guān)時(shí)繳納。

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快賬用戶2858 追問 2023-12-07 15:29

報(bào)關(guān)單是CIf,如果我們剔除運(yùn)費(fèi)還是按FOB開具的話(另外一個(gè)同事開具的,一直這樣開的),我們代墊的運(yùn)費(fèi),貨代公司(海運(yùn))的開具的發(fā)票,抬頭是我們公司購買的,如果運(yùn)費(fèi)計(jì)入往來,我們會(huì)多收點(diǎn)運(yùn)費(fèi),這個(gè)多收的運(yùn)費(fèi)交什么稅哦,

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快賬用戶2858 追問 2023-12-07 15:32

我們是賣汽配的,商品一般是0稅率。不曉得這個(gè)多收的運(yùn)費(fèi)怎么搞,需要單獨(dú)開發(fā)票嘛,還是不用開發(fā)票,多出來的直接轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)收入,交所得稅,涉及增值稅附加稅這些不

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齊紅老師 解答 2023-12-07 15:41

多收的運(yùn)費(fèi)通常被視為額外的收入,應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅。 首先,需要明確的是,報(bào)關(guān)單上的貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該與實(shí)際的交易條款一致。如果報(bào)關(guān)單上是CIF(成本加保險(xiǎn)費(fèi)加運(yùn)費(fèi)),而實(shí)際交易是FOB(離岸價(jià)),那么可能存在一些問題。如果將運(yùn)費(fèi)計(jì)入往來,可能會(huì)引起混淆和不準(zhǔn)確的賬目。 其次,關(guān)于貨代公司開具的發(fā)票抬頭問題,這并不直接影響稅務(wù)問題。發(fā)票抬頭是購買方公司名稱,并不改變發(fā)票上的其他信息,如商品描述、數(shù)量、單價(jià)等。這些信息仍然與交易相關(guān),并用于計(jì)算稅費(fèi)。 最后,對(duì)于多收的運(yùn)費(fèi),應(yīng)該進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理。具體來說,應(yīng)該將多收的運(yùn)費(fèi)計(jì)入收入,并計(jì)算相應(yīng)的企業(yè)所得稅。在賬務(wù)處理時(shí),應(yīng)該確保所有記錄清晰、準(zhǔn)確,并與相關(guān)憑證相符。

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快賬用戶2858 追問 2023-12-07 16:30

多出來的代墊運(yùn)費(fèi)收入只交企業(yè)所得稅撒,不用就代墊運(yùn)費(fèi)單獨(dú)開發(fā)票了撒。不用交增值稅了撒。

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齊紅老師 解答 2023-12-07 16:34

同學(xué)你好 不是收入就不用交

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1.確認(rèn)收入:根據(jù)報(bào)關(guān)單,您已經(jīng)完成了出口銷售,并且報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià)。因此,您可以在收入確認(rèn)時(shí)將CIF價(jià)作為銷售收入入賬。 2.處理運(yùn)費(fèi):您提到代墊的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),客戶會(huì)支付給您。您可以設(shè)立一個(gè)往來賬戶來記錄這些代墊款項(xiàng)。當(dāng)客戶支付時(shí),您可以從往來賬戶中貸記相應(yīng)的金額。 3.開具發(fā)票:根據(jù)您的描述,您已經(jīng)按照FOB價(jià)開具了出口發(fā)票。由于報(bào)關(guān)單上的價(jià)格是CIF價(jià),這并不影響您開具的發(fā)票的有效性。在開具發(fā)票時(shí),您需要將運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)作為銷售費(fèi)用進(jìn)行處理,并在發(fā)票上注明相應(yīng)的金額。 4.涉及的稅金:根據(jù)您的描述,您可能涉及到的稅金包括增值稅和關(guān)稅。其中,增值稅是根據(jù)銷售額和稅率計(jì)算的,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)并繳納。關(guān)稅是根據(jù)貨物價(jià)值和稅率計(jì)算的,需要在報(bào)關(guān)時(shí)繳納。
2023-12-07
同學(xué)你好 這個(gè)運(yùn)費(fèi)你們只是代收代付
2022-05-24
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過,如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來說,公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來說,公司需要將利潤表中的利潤總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
同學(xué)你好,貨代開免稅發(fā)票(增值稅普票)給你,可以付人民幣也可以付美元,發(fā)票開具時(shí)要在備注欄標(biāo)注美元數(shù)和匯率以及合同號(hào),會(huì)計(jì)分錄如下: 收到發(fā)票付人民幣 借:銷售費(fèi)用--海運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款--人民幣戶 收到發(fā)票付美元: 借:銷售費(fèi)用--海運(yùn)費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益 發(fā)票金額與銀行存款差額 貸:銀行存款--美元戶 美元*記賬匯率
2021-06-29
同學(xué)你好 計(jì)入銷售費(fèi)用
2023-04-04
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