您好,這個的話,寫11月就行
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
案例分析八 中國居民李某在某科技公司任職,2019年1月-12月每月在該單位取得工資薪金收入18000元,無免稅收入;每月三險一金(專項扣除)個人繳費為4500元,從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除合計3000元,假設(shè)無其他扣除,當月工資月末最后一日發(fā)放。 其他收入如下: 2019年5月從乙單位取得勞務(wù)報酬收入30000元,稿酬收入2000元,特許權(quán)使用費收入2000元。 請問: 1.2019年王小二要加納的個人所得稅是多少? 2.個人所得稅的征稅范圍是什么?
根據(jù)財稅〔2018〕164號《關(guān)于個人所得稅法修改后有關(guān)優(yōu)惠政策銜接問題的通知》,關(guān)于全年一次性獎金、中央企業(yè)負責(zé)人年度績效薪金延期兌現(xiàn)收入和任期獎勵的政策:居民個人取得全年一次性獎金,符合《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整個人取得全年一次性獎金等計算征收個人所得稅方法問題的通知》(國稅發(fā)〔2005〕9號)規(guī)定的,在2021年12月31日前,不并入當年綜合所得,以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數(shù)額,按照本通知所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表(以下簡稱月度稅率表),確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨計算納稅。計算公式為: 應(yīng)納稅額=全年一次性獎金收入×適用稅率-速算扣除數(shù) 居民個人取得全年一次性獎金,也可以選擇并入當年綜合所得計算納稅。自2022年1月1日起,居民個人取得全年一次性獎金,應(yīng)并入當年綜合所得計算繳納個人所得稅。 從下表規(guī)定中大家可以發(fā)現(xiàn)從2019年1月1日至2021月12月31日這三年期間,可以任意在兩種年終獎計稅方法中選擇,而兩種方法的計算結(jié)果可能不同。例如,企業(yè)職工小劉月工資10000元,不考慮其他專項附加扣除。 第一種情況:2019年12月單位發(fā)放一次性年終獎36000元。那么,小劉年終獎應(yīng)繳納的個人所得稅為多少元? 第二種情況:2019年12月單位發(fā)放一次性年終獎36001萬元。那么,小劉年終獎應(yīng)繳納的個人所得稅為多少元? 綜合所得稅率表(按月) 級數(shù) 全月應(yīng)納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù) 1 不超過3000元的 3 0 2 超過3000元至12000元的部分 10 210 3 超過12000元至25000元的部分 20 1410 4 超過25000元至35000元的部分 25 2660 5 超過35000元至55000元的部分 30 4410 6 超過55000元至80000元的部分 35 7160 7 超過80000元的部分 45 15160
自然人電子稅務(wù)局扣繳端,人員信息采集,受雇從業(yè)日期填幾號:5月份公司變更法人為甲,4月之前甲不是法人,那從業(yè)日期是不是填5月1日,即公司6月開始申報甲的個稅?
老師您好,小規(guī)模納稅人,自然人電子稅務(wù)局扣繳端有一個合伙人之前是其他身份(2019年1月開始),11月1日改為雇員,任職受雇從業(yè)日期 填什么時間
這種遞延所得稅資產(chǎn)負債年初有余額的,什么時候去抵扣?
給公司的車上的保險 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個人 這個人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問下,如果公司在全國設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過票了,但是這個票已經(jīng)過認證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進項都直接計入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告有免報,直接不把免稅收入申報增值稅的情況嗎老師