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老師,你好,增值稅申報(bào)表申報(bào)中,提示:第25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)):-33925.78,應(yīng)等于第30欄(本期繳納上期應(yīng)納稅額:18131.87。請(qǐng)問如何處理

2023-12-14 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-14 21:19

您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對(duì)哦

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快賬用戶3615 追問 2023-12-14 21:23

老師,30欄我已改填0,但本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,第34列88337.61元,這個(gè)數(shù)為什么沒有減出來的??

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齊紅老師 解答 2023-12-14 21:26

您好!沒有減出來是什么意思呢?

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快賬用戶3615 追問 2023-12-14 21:32

25欄顯示為負(fù)數(shù),是多交的,那么第34列應(yīng)該是申報(bào)應(yīng)交增值稅88337.61減去多交33925.78,問題是我把30欄改為0,34列還是顯示88337.61元

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齊紅老師 解答 2023-12-14 21:40

您好!系統(tǒng)是自動(dòng)算的,如果沒有自動(dòng)算,你把數(shù)字刪掉,重新進(jìn)申報(bào)再看下

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快賬用戶3615 追問 2023-12-14 21:52

老師,我已把30欄改0,下面的應(yīng)交增值稅還是沒變的,這樣是對(duì)了嗎?

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快賬用戶3615 追問 2023-12-14 22:03

30欄改0后,是30欄那個(gè)數(shù)加到32欄中

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齊紅老師 解答 2023-12-15 07:25

您好!能把主表截圖嗎?

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您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對(duì)哦
2023-12-14
正常交稅的,是的,是一樣的。
2023-04-04
是的,就是那樣子的
2023-04-04
不管之前的了 現(xiàn)在一致就行
2021-09-01
你好同學(xué),那個(gè)地方你不需要填寫的。
2022-04-29
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