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老師,請問上個月享受國家政策緩繳增值稅的,這個月報(bào)表該怎么填,如報(bào)表上第25欄【期初未繳稅額為1900】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,我該怎么填呢?謝謝

2022-01-13 19:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-13 19:55

你好,30欄填的是你實(shí)際繳納上期的稅額,如果沒有繳納就不填,實(shí)際繳納多少填多少

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齊紅老師 解答 2022-01-13 19:56

沒有繳納就填0就可以了

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你好,30欄填的是你實(shí)際繳納上期的稅額,如果沒有繳納就不填,實(shí)際繳納多少填多少
2022-01-13
你好,享受延緩交稅政策的,這個稅費(fèi)可以延緩3個月交,上個月實(shí)際沒交稅。第30欄填寫《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄填0。
2022-01-04
你好 ;? ? ? ? 如果你是月報(bào)的話。 一般納稅人是繳納上月的增值稅的 。 如果本期繳納上期增值稅? ?那么就是你? 繳納過上月的增值稅? ?產(chǎn)生的金額的。 上月的??
2021-12-09
查下您上月申報(bào)表是不是繳納
2023-11-01
您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對哦
2023-12-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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