那么應(yīng)該交的所得稅就是10000*1%=100
老師。稅負率就是各個稅款納稅金額/不含稅收入 比如增值稅稅負率=增值稅納稅金額/收入 企業(yè)所得稅稅負率=企業(yè)所得稅納稅金額/收入 比如我們不含稅收入400萬 增值稅的稅負率是1%,企業(yè)所得稅是0.9% 那么增值稅應(yīng)該交4萬 所得稅是交3.6萬嗎
老師,企業(yè)所得稅核定征收,可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策嗎?比如收入100萬,應(yīng)稅所得率是 6%, 應(yīng)納稅額=100?6%?所得稅得稅率,所得稅得稅率是25%?
老師,核定征收企業(yè)所得稅時比如含稅價1萬元,不含稅是9009.01元已繳納企業(yè)所得稅,后來實行查賬征收,開票確認收入,剔除這1萬元已繳所得稅的收入,由于稅率變化,是剔除含稅的1萬還是不含稅的9009.01元?
(收入---成本費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負率中的所得稅稅率都是25%嗎?小微企業(yè)也是25%
老師,企業(yè)所得稅稅負率計算公式:企業(yè)所得稅稅率=應(yīng)納所得稅額/不含稅營業(yè)收入*100%
老師,出口退稅進項發(fā)票如何認證勾選
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,當時他的分錄是借,應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅,貸銀行款?,F(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
收到員工退回的工作服費用,如何進行賬務(wù)處理
簽訂機房維保合同,合同約定如果服務(wù)期間備件出現(xiàn)問題我們會免費更換備件,我們公司幫客戶更換了一個備件,這個備件是之前外購的庫存價值5000元 1、備件5000元這部分錢需要另外申報增值稅嗎? 2、這個5000元結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,企業(yè)所得稅匯算清繳這5000元要調(diào)嗎?需要填哪個表體現(xiàn)嗎?
老師我家2024年我有個人離職了,他的個稅沒扣回來,現(xiàn)在怎么做分錄?還需要用利潤分配未分配利潤來調(diào)么
對方公司開錯了一張發(fā)票,但是對方要一部分一部分紅沖,這樣對我們公司有什么影響嗎可以一點一點紅沖嗎
如果沒有主營業(yè)務(wù)成本,毛利等于主營業(yè)務(wù)收入,會怎樣
建廠房,24年已做建成轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊了,25年又拿了些發(fā)票回來,怎么記帳?
銀行手續(xù)費專票可以抵扣進項是吧?
一般納稅人難以確定進項票能選擇簡易計稅方法嗎,生鮮配送
你這不用考慮成本費用嗎?
稅負率就是要交的稅/銷售收入,跟其他無關(guān)
對喔,我自己都搞蒙了,謝謝老師哈
不需要,祝你工作順利