你好,實際業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入。
我公司收到貨款,下個月給對方開票,分錄要怎么做? 我公司把錢付給對方,還沒有收到對方的發(fā)票,這筆怎么做分錄
公司之前支付一筆貨款,對方一直沒有開票,現(xiàn)在要求對方開票,對方公司已停業(yè)不能開票了,現(xiàn)在這筆貨款我們要做營業(yè)外處理,請問分錄該怎么寫?
是這樣前期開的發(fā)票全額對方已付款,現(xiàn)在對方要紅沖其中的110902.22元,我們公司并把紅沖發(fā)票錢轉(zhuǎn)給了對方,我這分錄好像錯了,怎么做呀
老師,有筆16年的帳,對方多開了發(fā)票15萬,我們做了現(xiàn)金付清了,16年賬平了?,F(xiàn)在要把筆分錄沖出來,重新做,做成應(yīng)付賬款,那賬上是不是現(xiàn)金多出來,那這個多的15萬現(xiàn)金是個什么說法呢,這筆錢要怎么弄,存銀行嗎
老師,請教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一筆咨詢費(fèi),后面公司咨詢了一半,不咨詢了,對方退費(fèi)一半,這筆款當(dāng)初對方開了發(fā)票,我方做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在收到對方退款同時收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,這種情況我如何做這筆退款的分錄呢?
我公司從公賬支付給對方個人賬戶,沒有發(fā)票的支出,對我公司有何影響
老師我個人經(jīng)營所得稅匯算清繳退稅的請求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請申報個人經(jīng)營所得匯算清繳申報表嘛?
請問 建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,申報的時候預(yù)繳沒抵扣完 ,剩余的預(yù)繳填在哪一欄
老師我來出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計稅額是344.29銷售合計金額160857.93元,老師因為我們是小規(guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,但合計稅額是364.02,是因為無票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務(wù)派遣差額征稅如收入100,成本60,那開具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營業(yè)務(wù)收入100,成本60是吧?
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎,實際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費(fèi)。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費(fèi)一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術(shù)企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬,打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬加計扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會計去年附件稅多計提了,計提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計提了等充平再計提能行嗎,
我們是按季度報稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項在6月份付的,可以直接把5月這個發(fā)票用到6月嗎
發(fā)生了 這個2年前的是不是要調(diào)整以前年度損益
你好,這個不涉及到損益啊,因為你今年才不支付,今年確定不支付,轉(zhuǎn)到今年的營業(yè)外收入。