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老師您好,之前會(huì)計(jì)去年附件稅多計(jì)提了,計(jì)提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計(jì)提了等充平再計(jì)提能行嗎,

2025-07-03 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-03 13:42

I你好,這個(gè)你要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 13:45

好的,謝謝還有個(gè)問題請(qǐng)教。應(yīng)交所得稅貸方也有余額,這個(gè)是她去分配利潤(rùn)時(shí)做的,但是前前年虧損的,所以不需要交所得稅。這個(gè)應(yīng)交所得稅余額能轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2025-07-03 13:46

你好,你如果是多記題了的話是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 13:47

好的,謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2025-07-03 13:49

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 14:18

老師再麻煩問一下,附加稅是去年多計(jì)提的,今年這樣可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:18

你好,這個(gè)沒關(guān)系的。可以入營(yíng)業(yè)外收入。

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快賬用戶7290 追問 2025-07-03 14:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:28

你好不用客氣的了

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