你好,同學(xué) 借稅金及附加38840.39%2B511.19 %2B219.08%2B146.05 %2B225 貸應(yīng)交稅費(fèi)土地增值稅38840.39 應(yīng)交稅費(fèi)城建稅511.19 應(yīng)交稅費(fèi)教育費(fèi)219.08 應(yīng)交稅費(fèi)地方教育費(fèi)附加146.05 應(yīng)交稅費(fèi)印花稅225
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加稅,地方教育費(fèi)附加,印花稅,每個(gè)月需要計(jì)提的嗎?
增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,這些稅費(fèi)在2月繳納,請(qǐng)問(wèn)在1月的時(shí)候需要先做計(jì)提嗎
上個(gè)月的增值稅交了79.66元,報(bào)稅的時(shí)候只交了城建稅1.92元,教育費(fèi)附加和地方教育附加以及印花稅都沒(méi)有,我算的教育費(fèi)附加是1.19,地方教育附加是0.8,印花稅0.2元,是因?yàn)橛钟袃?yōu)惠政策都減免了嗎?
郭老師,在嗎,還有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您,當(dāng)月在出售不動(dòng)產(chǎn)的時(shí)候,當(dāng)月繳納的土地增值稅、印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,怎么做分錄? 土地增值稅是38840.39 城建稅是511.19 教育費(fèi)是219.08 地方教育費(fèi)附加是146.05 印花稅是225
老師,我跟客戶收到的教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、城建稅、還有印花稅,現(xiàn)在怎么記賬寫分錄?現(xiàn)在收到的稅金及附加是不是還要交一次增值稅?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對(duì)方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對(duì)方公司名稱寫錯(cuò),重新開(kāi)具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
冉老師,就是說(shuō)這幾個(gè)稅種都通過(guò)稅金及附加走一下,月底然后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。對(duì)吧
是的,你說(shuō)的很對(duì),同學(xué)