填小微企業(yè)免稅銷售額第10行
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅時(shí),不超30萬是填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額第11行,還是填小微企業(yè)免稅銷售額第10行呢
小規(guī)模納稅人,未達(dá)起征點(diǎn)45萬元的銷售額,申報(bào)稅是填入第10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
下個(gè)月小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
老師,小規(guī)模納稅人未超過30萬,增值稅報(bào)稅時(shí)填小微企業(yè)免稅銷售額,個(gè)體戶填未達(dá)起征點(diǎn)銷售額嗎?
老師,想咨詢一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度未達(dá)30萬的話,增值稅申報(bào)表銷售收入是填入11行未達(dá)起征點(diǎn),還是第10行小微企業(yè)免稅銷售額呢?
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
我們開服務(wù)類票時(shí)候多,偶爾也開貨物的票,該填到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)呢,還是填到應(yīng)稅服務(wù)呢
貨物的票填到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好