您好,那您按含手續(xù)費金額確認(rèn)收入
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達(dá)對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務(wù)費用10 銷售費用100 貸 預(yù)收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預(yù)收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應(yīng)交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務(wù)報表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額?
做收入。 比如說現(xiàn)在收費系統(tǒng)收了25元,提現(xiàn)出來平臺收手續(xù)費0.15元,到公賬上只有24.85元。這個0.15元的手續(xù)費平臺會給我們開發(fā)票。這24.85元我們要退還給對方公司。 ? ?會錄 ?借銀行存款 24.85 財務(wù)費用-手續(xù)費0.15 貸主營業(yè)務(wù)收入22.94 應(yīng)交稅費-銷 2.06 9%的增值稅負(fù)0.1,扣了25*0.1=2.5元稅后 返停車費時 借銷售費用 24.85-2.5=22.35 貸銀行存款22.35 這樣做可以嗎
小規(guī)模物業(yè)公司辦的對公賬戶二維碼,有手續(xù)費,業(yè)主轉(zhuǎn)賬的時候把手續(xù)費加進(jìn)去一塊轉(zhuǎn)賬。千分之三手續(xù)費,30塊錢加0.09元,業(yè)主轉(zhuǎn)了30.1,到賬30.01,我給業(yè)主充了30元水費,因為0.01充不上。這個賬務(wù)處理這樣做對嗎:借:銀行存款 30.01財務(wù)費用0.09貸主營業(yè)務(wù)收入 29.8 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅0.3 主營業(yè)務(wù)收入是加上手續(xù)費后再算出不含稅金額
老師,你好!我們公司是小規(guī)模企業(yè),收入每次都是客戶微信掃碼,然后有一個手續(xù)費,比如客戶掃800元,我做賬的分錄是:借 銀行存款798 財務(wù)費用—手續(xù)費2 貸 主營業(yè)務(wù)收入792 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅8 請問這個分錄是對的嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
您是說加上手續(xù)費金額確認(rèn)收入,30.01+0.09=30.1,對吧
是的,您的理解非常正確?
老師,銀行實際到賬30.01,我給業(yè)主充值了30,這0.01需要另做賬務(wù)處理嗎?
您好,那您不是有手續(xù)費0.01?
手續(xù)費是扣了0.09,實際到賬30.01
那您計入營業(yè)外收入
老師,如果銀行實際到帳29.99,我給業(yè)主充值30,這個怎么做賬
那您借銀行存款29.99財務(wù)費用0.01貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
這個充值單據(jù)是30,銀行存款是29.99,不符這個沒問題吧
還有手續(xù)費發(fā)票金額0.01
如果開發(fā)票的話,是要開30.1對嗎
不好意思,沒理解。這個充值單據(jù)是30,銀行存款是29.99,與30.1什么關(guān)系