同學(xué),你好 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
我們是建筑公司,收到苗木的零稅率發(fā)票,抵扣了9個(gè)點(diǎn),這張發(fā)票是10萬的零稅率發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬???
你好,老師,請(qǐng)問一下,我公司收到一張復(fù)綠項(xiàng)目種子免稅普票金額15000元,這個(gè)發(fā)票是可以抵扣增值稅的對(duì)嗎?請(qǐng)問下我圖片里的操作對(duì)嗎?是按9個(gè)點(diǎn)抵扣,對(duì)嗎
問下,就是我家上個(gè)月收到合作社開的免稅發(fā)票已經(jīng)做過進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這個(gè)月收到合作社開來的部分紅沖上月的發(fā)票,我是正常做紅字的入庫分錄嗎,我這個(gè)月做做賬報(bào)稅會(huì)有影響嗎,我應(yīng)該怎么做啊,
老師,我公司是一般納稅人,稅率是9%,以前拿到農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候都是票面金額*9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品合作社給我司開1%的普票,請(qǐng)問現(xiàn)在還能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?怎么抵扣呢?
老師好,我司收到1份稅率是3%的勞務(wù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,請(qǐng)問收到這個(gè)發(fā)票的分錄怎么做?
跨境提供專業(yè)技術(shù)服務(wù),是免稅,沒有退稅是吧
A公司作為另一家公司的股東,在分紅時(shí),A公司需要繳納什么稅費(fèi)
請(qǐng)問遇到這種情況,匯算清繳沒有研發(fā)費(fèi)用,如何零申報(bào)?
老師好,農(nóng)牧企業(yè)一般納稅人,目前公司領(lǐng)導(dǎo)的小橋車燃油費(fèi)和,農(nóng)機(jī)機(jī)械都不是公司的戶,還沒過戶,但是已經(jīng)發(fā)生了維修費(fèi)用和燃油費(fèi),
老師請(qǐng)問公司一個(gè)員工3月份社保沒繳納,5月份正常繳納4月份,今天補(bǔ)繳納3月份,我是直接在社保申報(bào)里選擇3月份,沒找到補(bǔ)繳板塊。這樣不會(huì)出錯(cuò)吧,我查到稅款所屬期是3月份的社保。我們這邊是上海的
進(jìn)項(xiàng)也沒有,銷項(xiàng)也沒有,一直0申報(bào)可以嗎
老師您好:納稅總額包括匯算清繳時(shí)補(bǔ)交所得稅嗎
老師公司賣了一個(gè)固定資產(chǎn),填寫A105080中的固定資產(chǎn)原值應(yīng)該填寫賣掉固定資產(chǎn)后金額還是沒有賣掉資產(chǎn)前的金額
老師,想問收入按開票已經(jīng)確認(rèn)了,這個(gè)月發(fā)出商品比較多,即庫存比較少,所以結(jié)轉(zhuǎn)成本比較大,有什么方法可以先不結(jié)轉(zhuǎn)那么多成本?(主要是母公司賣貨給我們,我們?cè)儋u貨給客戶,但這個(gè)月母公司又沒有賣貨給我們,是直接在庫存出的成本)
滾動(dòng)式付款不能和某一月某一筆去湊,就按正常的收匯時(shí)間到一筆記一筆,然后再根據(jù)出口貨物的時(shí)間順序去減掉某一月某一筆,收到的大于現(xiàn)有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退稅。以上滾動(dòng)式付款客戶如何比對(duì)貨款,表述的理解正確嗎?不對(duì)的請(qǐng)老師認(rèn)真改正一下
對(duì)方來票的金額是付款金額,比如票金額是2萬,我們付款就是2萬,免稅的票我們可以抵扣9%的稅,那這個(gè)稅要怎么做呢
同學(xué),你好 可以參考20000*9%
那分錄多出這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要怎么做
同學(xué),你好 分錄就是這個(gè) 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款
我知道進(jìn)項(xiàng)稅是多少,我要知道這個(gè)分錄怎么做,像這個(gè)分錄 借:庫存商品2萬元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)1800元 貸:銀行存款2萬元 這個(gè)不平呢
同學(xué),你好 借:庫存商品2萬元-1800元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)1800元 貸:銀行存款2萬元
好的,謝謝!
不客氣,祝工作順利