您好這個是需要的和
5月的專用發(fā)票10月退回,需要對方把發(fā)票退回來,在紅沖嗎
老師,我想問下收到11月專票,還未認證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,需要退回,對方公司要專票紅沖,該怎么處理
我們是銷售方,10月開的藍字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯誤,10月的藍字發(fā)票也未郵寄給對方,同時對方也未認證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍字發(fā)票郵寄給對方嗎
客戶發(fā)票已認證,現(xiàn)在跨月紅沖了,紅沖的原件需要退回給開票方嗎?
你好 我想問下10月份開具的發(fā)票 未認證 在11月份紅沖了這張發(fā)票 那10月份認證發(fā)票的時候 還需要繳納這部分稅額嗎
老師你好!養(yǎng)牛企業(yè),個人獨資企業(yè)和有限公司兩種類型有什么區(qū)別,享受哪些稅收優(yōu)惠政策呢
給員工的油費補貼交通補貼需要繳納個稅么?沒有發(fā)票可以稅前扣除么?
哪些費用屬于開發(fā)成本?
員工購買辦公用品,3月取得發(fā)票做賬借管理費用,貸西安某辦公用品公司,4月員工王某報銷時如何做賬?
房產(chǎn)稅存在從價和從租必須選擇分別繳納嗎?
老師你好,我收到國內(nèi)代理費關(guān)費、進倉費都是取得專票,這幾個費用我可以做退稅勾選嗎?
老師咨詢一下,公司回購股權(quán)支付的轉(zhuǎn)讓費如何做賬
老師,我注銷稅務(wù)清稅,提示季報所得稅未到時間,應(yīng)該去哪里弄
老師您好,我們是一家建筑公司,老板用自己親戚做法人新成立了一家個體工商戶,也要我管這個個體工商戶,現(xiàn)在核定征收是每個月按收入45萬納稅,每個月要我開15萬的專票(當然是用個體戶老板名義開但是是由我操作的)。我提醒老板不能虛開,老板娘說不是虛開,是他家親戚確實有在工地做事,但是從賬上不能提現(xiàn)和證明不是虛開。因為這個個體工商戶每次的有收入后就轉(zhuǎn)回該法人的私人賬戶,沒有成本費用相關(guān)的列支。我不知道怎么卻說老板不要這樣下去了,風(fēng)險很大。
一般納稅人企業(yè)購買的中秋節(jié)禮送給客戶,該如何記帳呢?如果開的專票可以抵扣嗎?
那我10月認證的發(fā)票2.3聯(lián)都退回去給對方嗎?
對,那些全部給對方的
那我10月用什么做憑證呢?
你紅沖以后,相當于這部分就沒有了
但是在10月份入賬了呢
那可以用復(fù)印件的,用這個也可以
我已經(jīng)在10月認證了這張088的發(fā)票,銷售方在11月自己發(fā)起紅字信息表,紅沖了這張發(fā)票088,又開具了一張正確的發(fā)票給我們,我就把11月開具正確的認證了
對啊,所以說11月用新票據(jù),之前的用復(fù)印件
那11月份紅沖的那張發(fā)票,和重新開具的發(fā)票對方不用寄給我們嗎?
他需要把新的給你,紅沖的那個不需要
為什么,我得在10月份將10月認證的稅額轉(zhuǎn)出來?。磕撬麄儾皇且寻l(fā)票給我們嗎?
因為有這個紅字信息單,所以發(fā)票的話,紅沖是可以不需要的
那對方要寄紅字信息表給我們了嗎?
嗯對是這個意思的
為什么我們認證了,對方還可以紅沖發(fā)票的
應(yīng)該是通知你們了吧
沒有通知我們,對方就可以直接開具紅字發(fā)票
那不應(yīng)該,通知后才可以的