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員工購買辦公用品,3月取得發(fā)票做賬借管理費用,貸西安某辦公用品公司,4月員工王某報銷時如何做賬?

2025-07-29 18:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-29 18:27

借西安辦公用品公司貸,其他應付款職工 借,其他應付款職工 貸銀行存款

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你好,可以這么做的。
2021-08-18
借銀行存款259, 貸管理費用229.21、 應交稅費待抵扣29.79。
2024-10-11
同學您好, 1.借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:銀行存款 1000 借:資金結存-貨幣資金(庫存現(xiàn)金) 1000 貸:資金結存-貨幣資金(銀行存款) 1000 2.借:其他應收款 400 貸:庫存現(xiàn)金 400 3.借:單位管理費用 100 貸:庫存現(xiàn)金 100 借:事業(yè)支出 100 貸:資金結存-貨幣資金 100 4.借:業(yè)務活動費用 300 庫存現(xiàn)金 100 貸:其他應收款 400 借:事業(yè)支出 300 貸:資金結存-貨幣資金 300
2021-12-24
可以。 分錄: 報銷時:借:管理費用 - 辦公費 貸:其他應付款 - 員工墊付 付款時:借:其他應付款 - 員工墊付 貸:銀行存款 需附合規(guī)發(fā)票,按流程審批即可。
2025-07-10
你好。上面的其他應收款沒有銷賬啊,員工再報就可以了。 借:管理費用的科目沒有報銷的憑證是么、
2021-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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