親愛(ài)的同學(xué),不包含單位負(fù)擔(dān)的部分。
老師您看我做的 1.計(jì)提6月份工資 借:管理費(fèi)用 -工資 62507.85 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā))62507.85 2.支付社保 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 2407.32 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52 貸:銀行存款 6189.84 3.支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)) 62507.85 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)) 58725.06 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52
公司應(yīng)發(fā)工資金額是2.5萬(wàn),社保單位部分是1064.04元,個(gè)人部分是1603.08元,社保總金額是2667.12元, 1、計(jì)提工資分錄:借:管理費(fèi)用2.5萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資2.5萬(wàn) 2、支付工資分錄:借:應(yīng)付職工薪酬2.5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-員工個(gè)人社保1603.08 銀行存款23396.92 3、支付社保費(fèi)分錄: 借:管理費(fèi)用 1064.04 其他應(yīng)收款-員工個(gè)人社保1603.08 貸:銀行存款2667.12 老師是這樣的嗎
計(jì)提兩個(gè)部門(mén)工資,做借,管理費(fèi)用\\工資5萬(wàn),營(yíng)業(yè)成本\\工資3萬(wàn),貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資5萬(wàn),應(yīng)付職工一薪酬3萬(wàn),還是一筆貸,應(yīng)付職工薪酬\\工資8萬(wàn)?
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)工資薪金的個(gè)稅,是否包含單位部分的社保? 比如9月工資5萬(wàn),單位社保1萬(wàn),申報(bào)是按5萬(wàn)還是按6萬(wàn) 1.計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 5萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資5萬(wàn) 2.計(jì)提社保:借:管理費(fèi)用-社保 1萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1萬(wàn)
鳳凰公司19年6月計(jì)提職工工資10萬(wàn)元,公司按規(guī)定應(yīng)繳納社保費(fèi)2萬(wàn)元,則會(huì)計(jì)處理為:A借:管理費(fèi)用12B貸:應(yīng)付職工薪酬--工資10C貸:應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi)2D貸:其他應(yīng)付款--社保費(fèi)2
老師,我們?nèi)ラ_(kāi)票要加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。比如開(kāi)1000的發(fā)票。加3個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用。是開(kāi)多少票給我
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫(xiě)行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫(xiě)一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫(xiě)說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫(xiě)好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
謝謝老師,那匯算清繳時(shí),因?yàn)?2月份的工資是12月計(jì)提,1月發(fā)放的,那是不是12月計(jì)提的部分要調(diào)增
匯算清繳是按照你實(shí)際申報(bào)在系統(tǒng)里的金額來(lái)的。
當(dāng)年1月申報(bào)的是上年12月的數(shù),那是指匯算時(shí)按上年12月至當(dāng)年11月的數(shù)嗎
你1月份申報(bào)12月的數(shù)據(jù),但是在系統(tǒng)里所屬期還是12月份,所以還是匯算清繳1-12月的數(shù)據(jù)。
謝謝老師
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