你好,那你這個(gè)帳上直接紅沖了就可以的。
老師,我們是一家加油站,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年采購了油的發(fā)票沒有入賬,該怎么處理?
老師,我們是一家加油站,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年采購了油的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在能不能入賬?
老師,我們是一家加油站,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年采購了油的發(fā)票沒有入賬,該怎么處理?
老師,我們是一家加油站,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 2019年采購成品油的發(fā)票還沒入賬,發(fā)現(xiàn)19年的賬上原會(huì)計(jì)根據(jù)采購發(fā)票按含稅價(jià)格入了賬,到年底又做了沖紅,現(xiàn)在賬上該怎么做?
老師,我們是一家加油站,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn) 2019年采購成品油的發(fā)票還沒入賬,發(fā)現(xiàn)19年的賬上原會(huì)計(jì)根據(jù)采購發(fā)票按含稅價(jià)格入了賬,到年底又做了沖紅,現(xiàn)在賬上該怎么做?稅務(wù)上又該怎么處理
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬,專項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類所得和經(jīng)營所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒有折舊,單位里也沒有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問題,本月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷客戶的花銷,可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了,這個(gè)也沒法再認(rèn)證。
她已經(jīng)在次月紅沖了
已經(jīng)按普票的金額紅沖了
這個(gè)不用重新入賬嗎?
是的,不需要重新入賬。
為什么呢?老師
你最后的結(jié)果都是一樣的,你再去加稅分開,再去紅沖。
可是她紅沖了呀,
你好,人家已經(jīng)紅沖了,所以你別修改了,如果這個(gè)發(fā)票沒有紅沖,他按照普通發(fā)票的來做的,你需要抵扣,然后再調(diào)整。
對(duì)方就沒開紅字發(fā)票,這張專票在勾選平臺(tái)未勾選里還能查看到
他次月紅沖是戰(zhàn)上紅沖了? 是單位的車的嗎?你看一下他紅沖的時(shí)候備注的啥?
沒有備注,她摘要里寫的紅沖發(fā)票號(hào)碼還都是00000000
嗯,賬上紅沖了,又沒有收到紅沖發(fā)票賬上就沖了
你好,這個(gè)是單位的車的嗎?
知道是什么業(yè)務(wù)的嗎?
會(huì)不會(huì)是個(gè)人的車,然后不需要報(bào)銷?
購進(jìn)柴油的
你好,你回復(fù)我一下可以嗎?
不是,我們是加油站,采購回來銷售的
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸銀行存款 這個(gè)月沒有認(rèn)證的,把進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
意思現(xiàn)在可以入賬?
是的,現(xiàn)在可以補(bǔ)上的,要不你的余額不一致。
如果不入賬,這張就不能認(rèn)證。有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
賬實(shí)不符 少抵扣了所得稅、增值稅。