你好,發(fā)票收到了,按所屬月份計入管理費用,其他的入長期待攤費用,后續(xù)按月攤銷至管理費用。
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預(yù)付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的發(fā)票,我的分錄2月是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,三月收到發(fā)票:借:管理費用-租賃費,應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:預(yù)付賬款,攤銷:借:管理費用-租賃費,貸:預(yù)付賬款
你好老師!預(yù)付房租是:借:預(yù)付賬款、貸:銀行存款,發(fā)票隔幾個月收到了做,借:管理費用 借:進項稅額,貸:預(yù)付賬款,是這樣嗎 如果這樣,房租費不是權(quán)責發(fā)生制嗎?房租費不是沒有顯示在當月嗎?求教
收到2025年1-3月房租發(fā)票,還未付款,現(xiàn)在入賬 ,借:預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)付賬款-**公司 ,到2025年1月時分攤借:管理費用-房租 貸:預(yù)付賬款-房租 付款時,借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款 上面這樣做分錄可以嗎
老師,假如一次付清3個月房租,借:預(yù)付賬款-房租,貸:銀行存款,發(fā)票已回,分攤第一個月 借:管理費用-房租 (不含稅金額)貸:預(yù)付賬款-房租,第二個月同上,第三個月抵扣進項,借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)3個月的稅額 貸:預(yù)付賬款,這樣做是對的嗎?
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
行政機關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時產(chǎn)生的手續(xù)費用?此操作是否會違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個是實驗刷卡機能不能用的,這個需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實的報稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
不明白,發(fā)票是跨月收到的,怎么做到當月去,還要做什么分錄嗎?才能顯示為是當月的房租費
7月收到6-12月的發(fā)票, 借:管理費用 (6-7)月房租費 ? ? ? ?長期待攤費用(8-12) ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款
那這樣也是屬于權(quán)責發(fā)生制的做法嗎?沒有顯示在當月的費用里面可以嗎
沒有跨年,不要緊的,預(yù)付款當月,沒有收到發(fā)票。
跨年了的怎么做
跨年了,就調(diào)整一筆 借:利潤分配-未分配利潤 ? ?貸:預(yù)付賬款