同學(xué)您好,您在增值稅申報表附表二中,第二大項,專門填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的那欄
本公司有一張進(jìn)項發(fā)票上個月已認(rèn)證,內(nèi)容開錯了,這個月銷量方要紅沖,如何紅沖?申報時如何填寫?
老師,我是購買方,8月份的一張認(rèn)證發(fā)票對方開錯了,這個月開了紅字,我想問一下,對方開的8月份的認(rèn)證發(fā)票是不是需要給我? 還有就是,這個月的沖紅發(fā)票需要給我嗎?
老師,您好,我要作廢個上個月開出的專用發(fā)票,你看顯示的這個,我在導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表查到到任何發(fā)票,作廢不了,麻煩問下老師這個是不是對方已經(jīng)認(rèn)證了,如果對方已經(jīng)認(rèn)證,我這邊應(yīng)該怎么紅沖,謝謝老師
老師您好,麻煩問一下七月份給別人開的發(fā)票還可以作廢嗎?已經(jīng)上報匯總了,但是對方讓沖紅可以沖紅嗎?對方?jīng)]有認(rèn)證
老師您好,由于一張專票,內(nèi)容出錯了,需要銷售方?jīng)_紅,我們已經(jīng)給他提供了紅字信息表,但是在發(fā)票服務(wù)平臺沒有提示紅沖發(fā)票的信息,是對方?jīng)]有紅沖嗎?如果沒有紅沖,我們需要進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?因為在四月份就已經(jīng)認(rèn)證了,
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標(biāo)賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進(jìn)項稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費(fèi)可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進(jìn)項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做
可抵扣暫時性差異,是本期調(diào)增,,以后可以抵扣。 應(yīng)納稅暫時性差異,是本期調(diào)減,以后再納稅。 老師,真的理解對嘛?一直沒轉(zhuǎn)過來這個彎
老師,請教下,比如公司銷售60.6萬貨物,為了少繳納稅款,就多勾選不含稅金額60萬,實際成本是54萬,做賬務(wù)處理怎么做?