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本公司有一張進項發(fā)票上個月已認證,內(nèi)容開錯了,這個月銷量方要紅沖,如何紅沖?申報時如何填寫?

2020-09-09 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 09:02

您好, 采購方填寫紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,采購方紅沖當期收入 按照正負相加的金額填寫申報表,申報納稅,

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您好, 采購方填寫紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,采購方紅沖當期收入 按照正負相加的金額填寫申報表,申報納稅,
2020-09-09
同學您好,您在增值稅申報表附表二中,第二大項,專門填寫進項稅額轉(zhuǎn)出的那欄
2023-12-12
同學你好,和上個月的分錄一樣做一筆負數(shù),然后再做一筆正確的發(fā)票
2024-03-01
你好,去稅務局修改你的進項轉(zhuǎn)出,你不要做進項轉(zhuǎn)出了,只認證,然后留底,這個月開了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
2022-01-04
同學,你好 你方開具紅字信息表,再開具紅字發(fā)票 沒有影響
2023-09-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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