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你好老師,客戶開給我們發(fā)票是5510,我們公戶轉(zhuǎn)他們錢是5500,尾差10元沒轉(zhuǎn),這10元外賬怎么做賬,是用現(xiàn)金付款還是沖減費用

2023-12-12 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-12 11:20

您好,按5500入賬金額,<發(fā)票金額

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快賬用戶7785 追問 2023-12-12 11:22

這張發(fā)票是很早就開了,我們現(xiàn)在才來付款,10元怎么沖銷?

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:23

麻煩發(fā)下發(fā)票入賬分錄

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快賬用戶7785 追問 2023-12-12 11:24

借:原材料5510 貸:應(yīng)付賬款5510

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:26

您好,那您沖減借原材料-10

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快賬用戶7785 追問 2023-12-12 11:28

沖減原材料,還可以現(xiàn)金付款或者沖減費用嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:28

嚴格來說是不可以

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快賬用戶7785 追問 2023-12-12 11:30

我看有些會計做賬直接現(xiàn)金付款或者沖減費用

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齊紅老師 解答 2023-12-12 11:48

這個處理是錯誤的

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您好,按5500入賬金額,<發(fā)票金額
2023-12-12
你好。同學(xué),按照老師寫的分錄 借應(yīng)付賬款5010 貸銀行存款5000 營業(yè)外收入10
2023-12-12
借銀行存款44990, 財務(wù)費用、手續(xù)費 貸應(yīng)收賬款45000。
2022-12-16
你好,這個就是到營業(yè)外支付就行。
2021-12-01
同學(xué)你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2022-09-23
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