你好,可以調(diào)整到 其他應(yīng)收款? 核算 借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?

# 提問 #其他應(yīng)付款貸方共6000一借方1000=5000貸方余額 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收和其他應(yīng)付各是多少?謝謝
老師好,一個(gè)人,其他應(yīng)收款借方余額408.45元,其他應(yīng)付款貸方余額638元,這兩個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么合并呢? 謝謝
# 提問 #其他應(yīng)付款借方余額 怎么辦?謝謝
# 提問 #其他應(yīng)付款借方余額 怎么辦?謝謝
# 提問#分公司注銷時(shí)有其他應(yīng)付款余額 怎么辦?謝謝
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


這是代收代交水費(fèi)虧的 已收不上來了漏水情況 一直借方掛著? 還是做營(yíng)業(yè)外支出平了? 還是有什么好辦法更合理?
你好,代收代交水費(fèi)虧的,那可以這樣做調(diào)整 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:其他應(yīng)付款?
這是5年的余額 一塊做到今年行不?
你好,可以一起處理的?
年匯不用管這吧?下面附個(gè)情況說明?
你好,實(shí)際發(fā)生的損失,是可以稅前扣除的,不需要管的?
不是本年的也行?是吧
你好,實(shí)際確認(rèn)損失的時(shí)候,是可以扣除的?
好的 謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。