你好,合并了其他應付款就可以
其他應付款明細科目有借方余額和貸方余額,明細之和有時得出總賬科目貸方余額,有時是借方余額,請問資產(chǎn)負債表中其他應付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細科目貸方余額填,明細科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應收款填呢?請同時告知下會計制度文件依據(jù),謝謝!
老師好!我公司應該員工,其他應收款借方余額140000元 ,其他應付款貸方余額2600元,怎么調(diào)整一下呢?
老師好,一個人,其他應收款借方余額408.45元,其他應付款貸方余額638元,這兩個會計科目怎么合并呢? 謝謝
請問老師!科目余額表其他應收款是382.76元,其他應付款借方是538.11元;資產(chǎn)負債表其他應收款是920.87元,其他應付款是538.11元;對嗎?為什么?謝謝老師!
其他應收款-法人50萬(借方余額) 其他應付款-法人35萬(貸方余額) 請問這兩個科目應該怎么合并呢
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費攤銷是攤入成本還是費用
老師你好,請問,物業(yè)公司的停車費收入要給業(yè)主委員會分一部分,比如1萬元停車費收入,5000元給業(yè)主委員會,業(yè)主委員會的錢,記入其他應付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計入其他應付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場變化存貨已計提了跌價準備,今年實際發(fā)生跌價300萬,已結轉了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務,需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計折舊的計提表一直錯誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費用-折舊 -3w 貸:累計折舊 -3w
您好老師我們怎么選這個
其他應付款是多少呢?
你好!是638減408.45的余額在貸方