您好,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候應(yīng)納稅所得額是 240
老師,如19年企業(yè)所得稅中應(yīng)納稅所得額是290萬(wàn)。后續(xù)檢查需調(diào)增15萬(wàn),那后續(xù)調(diào)增15萬(wàn)是要加上前期290萬(wàn)已申報(bào)的應(yīng)納稅所得額,來(lái)整個(gè)看需補(bǔ)的稅,還是單獨(dú)按后期讓調(diào)增15記算需補(bǔ)的所得稅了
小微企業(yè)其中一個(gè)條件,應(yīng)納稅所得額不能超過(guò)300萬(wàn),這個(gè)300萬(wàn)是指本年度納稅還是指可以彌補(bǔ)以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬(wàn)元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬(wàn)元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時(shí)可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計(jì)算?
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小微企業(yè)預(yù)繳所得稅應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元,按照2.5%來(lái)交企業(yè)所得稅,去年虧損的利潤(rùn)在計(jì)算本年度所得稅應(yīng)納稅額時(shí)也是直接抵掉的是嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳彌補(bǔ)虧損,是用應(yīng)納稅所得額來(lái)彌補(bǔ)嗎?以前年度的虧損是指的利潤(rùn)額還是應(yīng)納稅所得額?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模是不是連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超500萬(wàn)必要升一般納稅人?謝謝
老師,您好,資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 現(xiàn)金流量表 3者之間的勾稽關(guān)系是什么
紅線AA4是什么意思,屬于表格里哪個(gè)單元格
老師,我公司沒(méi)有建筑施工資質(zhì),我們中了一個(gè)施工標(biāo),我司直接找別人施工,我們收9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我們是開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的建筑服務(wù)發(fā)票嗎,這樣合法合規(guī)嗎
老師,399的課程怎么下載保存呢
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)就不用上增值稅呢?4月?tīng)I(yíng)業(yè)額有9萬(wàn),5月?tīng)I(yíng)業(yè)額有4萬(wàn),6有營(yíng)業(yè)額有16萬(wàn),整個(gè)二季度才29萬(wàn),這樣申報(bào)是不是就不用上增值稅呢?
老師你好,一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;光學(xué)玻璃制造;技術(shù)玻璃制品制造;技術(shù)玻璃制品銷售;玻璃制造;光學(xué)玻璃銷售;電子產(chǎn)品銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);通訊設(shè)備銷售;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);貿(mào)易經(jīng)紀(jì);離岸貿(mào)易經(jīng)營(yíng);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理;技術(shù)進(jìn)出口;數(shù)字技術(shù)服務(wù)。公司經(jīng)營(yíng)范圍是這個(gè),但是對(duì)方公司嗯有開(kāi)給我電子發(fā)票,我買了東西回來(lái),但是我這邊沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,開(kāi)有電子發(fā)票出去的能抵扣嗎
小規(guī)模季度開(kāi)票不超過(guò)多少 不用交稅? 不用交什么稅?
老師,個(gè)體戶的核定征收,是要看企業(yè)的什么才定核定?有什么規(guī)定嗎?
文化事業(yè)建設(shè)稅,是不是只要一個(gè)季度不超30萬(wàn),不交增值稅,就算開(kāi)了廣告服務(wù)或者娛樂(lè)服務(wù),可以不用交文化事業(yè)建設(shè)稅
老師那假如我家上年利潤(rùn)是50萬(wàn),本年利潤(rùn)是290萬(wàn)的話,匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅所得額是多少啊
您好,匯算清繳時(shí)應(yīng)納稅所得額290,因?yàn)?0在上年繳過(guò)稅了
謝謝老師
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~