您好,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應(yīng)納稅所得額是 240

老師,如19年企業(yè)所得稅中應(yīng)納稅所得額是290萬。后續(xù)檢查需調(diào)增15萬,那后續(xù)調(diào)增15萬是要加上前期290萬已申報的應(yīng)納稅所得額,來整個看需補的稅,還是單獨按后期讓調(diào)增15記算需補的所得稅了
小微企業(yè)其中一個條件,應(yīng)納稅所得額不能超過300萬,這個300萬是指本年度納稅還是指可以彌補以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
企業(yè)去年匯算清繳虧了三十萬元,前三季度虧損,四季度盈應(yīng)納稅所得額九十萬元,那四季度繳納的企業(yè)所得稅是不是2021年匯算清繳時可以退回?退回的企業(yè)所得稅如何計算?
老師,請問現(xiàn)在小微企業(yè)預(yù)繳所得稅應(yīng)納稅所得額不超過100萬元,按照2.5%來交企業(yè)所得稅,去年虧損的利潤在計算本年度所得稅應(yīng)納稅額時也是直接抵掉的是嗎?
請問匯算清繳彌補虧損,是用應(yīng)納稅所得額來彌補嗎?以前年度的虧損是指的利潤額還是應(yīng)納稅所得額?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
老師那假如我家上年利潤是50萬,本年利潤是290萬的話,匯算清繳時應(yīng)納稅所得額是多少啊
您好,匯算清繳時應(yīng)納稅所得額290,因為50在上年繳過稅了
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~