對(duì)的,是的,小規(guī)模開不了9%的。只有一般納稅人才有這個(gè)稅率,可以自己申請(qǐng),你自己選擇,可以選擇這個(gè)月,也可以選擇下一個(gè)月生效,你想要12月份就開9%的,你得選擇當(dāng)月生效。
我們公司4月份成立的,都是小規(guī)模,今天申請(qǐng)通過了,從11.1開始我們是一般納稅人了。 有個(gè)發(fā)票是10月份房東開給我們的房租費(fèi),然后備注是2020.7.1-2021.6.30的12個(gè)月房租,這個(gè)票能作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?還是不能? 如果可以抵扣的是不是從11月開始?我們7-10按照小規(guī)模的做賬,不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣。從11月開始做?
小規(guī)模納稅人是不是連續(xù)12個(gè)月不超過500萬,那么今年1至10月份已開出專票350萬元了,4月份與8月份是一般納稅人簡(jiǎn)易征收的開出了350萬元,在12月份改為成了小規(guī)模納稅人可以開出400多萬專票嗎?
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時(shí)候不知道客戶是小規(guī)模納稅人,然后11月業(yè)務(wù)說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結(jié)果今天客戶說他們11月申請(qǐng)了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發(fā)票,說是業(yè)務(wù)理解錯(cuò)了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因?yàn)橹安荒艿挚?,稅?wù)上能說通嗎?因?yàn)?月份開具的 時(shí)候是不能抵扣現(xiàn)在能抵扣了又要現(xiàn)在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
老師,請(qǐng)問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人,對(duì)方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請(qǐng)問12月的這個(gè)專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
您好老師 1. 現(xiàn)在小規(guī)模納稅人稅率是3%還是1%啊? 2.季度不超過多少萬免稅? 3.小規(guī)模納稅人可以開專票,只能開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎?能不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣? 4.小規(guī)??梢蚤_13%,9%,6%的專票嗎 請(qǐng)按題號(hào)作答,敷衍者勿接
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
老師好!選擇這個(gè)月生效,是不是這個(gè)月就可以開9%的稅率票,也從這個(gè)月開始可以收專票抵扣了對(duì)嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師好!那這個(gè)季度10、11月小規(guī)模期間開的1%的票還按1%的稅率交稅嗎
是的是的,一月份的時(shí)候,你去稅務(wù)局申報(bào)小規(guī)模的,然后一般納稅人在在你電子稅務(wù)局上面申報(bào)
是到1月份時(shí)候小規(guī)模期間1%的稅率的票就要和升一般納稅人后開的票分開申報(bào)了
是的,對(duì)的,是這么做的。