同學您好,在電子稅務局申報社保時,單位編號并不是填寫增員與減員界面的編號,而是根據(jù)實際情況填寫該單位的唯一編號。這個編號通常是由中央人民政府對地方政府單位進行統(tǒng)一編號的制度,編號規(guī)則由國家機關根據(jù)特定條件確定。通常情況下,編號以6位數(shù)字組成,將單位層級和該單位在當前層級中的位置聯(lián)系起來。 關于社保經辦機構的選擇,根據(jù)不同的地區(qū)和政策可能會有所不同。一般來說,社保經辦機構可以選擇一體化管理,即通過電子化手段實現(xiàn)稅務、社保等信息的共享和一體化管理。 在數(shù)據(jù)來源方面,一般可以選擇稅務生成,即通過電子稅務局直接生成相應的社保申報數(shù)據(jù)。

老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因為需要報稅了,想請教關于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉)。②股東換人,在稅務局交了印花稅。③法人轉進部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產負債表中填入了實收資本和未分配利潤(手續(xù)費),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費用(手續(xù)費)?,F(xiàn)金流量表為0。實在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師好,請問電子稅務局申報社保,申報所屬期為12月,單位編號寫增員與減員界面的哪個編號嗎?社保經辦機構寫一體化還是?數(shù)據(jù)來源寫稅務生成?
您好!老師 公司企業(yè)所得稅產生預警,但是對了下數(shù)據(jù)問題一:為什么和真實開票數(shù)據(jù)對不上,比這個數(shù)據(jù)多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業(yè)所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務交接問題,現(xiàn)在問題已解決,等待1月申報12月企業(yè)所得稅時更正。 事由:企業(yè)所得稅異常情況提示 通知內容:經稅務機關數(shù)據(jù)分析比對,近期你單位存在企業(yè)所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發(fā)票9份,發(fā)票金額1,499,212.32元,詳情見《企業(yè)所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業(yè)所得稅異常情況(發(fā)票)清冊》(若涉及發(fā)票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。
入住園區(qū)增值稅可以減免嗎,這種方法可行性強嗎
老師,請問這類自產自銷的普通發(fā)票進行抵扣時,是按幾個點?是不是跟自己是幾個點一般納稅人對應?
合同簽訂之后,沒實施,或者實施一半就不用了,或者有優(yōu)惠,怎么處理?
老師3月份收到原材料發(fā)票1份,已認證已付款,忘記做原材料入庫了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應該怎樣更正。原先憑證是這樣做的,借應收款借應交稅費(進項)貸銀行存款
老師,我是一家運輸公司的內賬會計,外賬是給財務公司做的。己做3年了?,F(xiàn)在老板想找一個內賬,外賬一起做的會計?我只有初級證書,我想問下老師,稅務難嗎?報稅怎么報?我能做嗎?
老師小微企業(yè)的三個要點是什么?
老師問一下我們企業(yè)有一筆企業(yè)的理財利息收入,不知道這個要不要交企業(yè)所得稅?
平時增值稅已經申報了免抵退辦法出口銷售額,但是沒有申報出口退稅,現(xiàn)在過了半年了,集中申報出口退稅,是有問題的吧,那該怎么辦呢,必須增值稅和出口退稅同一稅期申報么
電商結轉成本按毛利率結轉可以嗎,還是按什么結轉成本?
每個行業(yè)的稅負率都不一樣吧
申報成功后,繳費憑證在哪個模塊打印
同學您好,你好,我要辦稅,稅費申報,納稅記錄查詢,里面的交費記錄查詢
老師找不到會
同學您好,有銀行扣款成功嗎 ?
老師找到了,謝謝
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