同學(xué)你好 對(duì)的 直接扣了就可以
老師,我們甲方在外面找的公司做了部分工程,只是把款付到我們公司,我們公司想扣除兩個(gè)點(diǎn)后給對(duì)方,對(duì)方不認(rèn)同我們以管理費(fèi)形式扣除,我們?cè)趺磸呢?cái)務(wù)方面說(shuō)服對(duì)方?我們跟對(duì)方均開具的9%發(fā)票
老師,對(duì)方C公司以前付了一比預(yù)付款給我們A公司,雙方有合同的時(shí)候合同款在這比預(yù)付款抵扣,但是我們現(xiàn)在用我們另外一個(gè) B公司跟對(duì)方C公司簽合同,對(duì)方也要求在這比預(yù)付款中抵扣,但是這樣的話 A公司和B公司的賬不平了,怎么辦呢?
老師,我們是工程公司,有幾個(gè)很多年的項(xiàng)目,預(yù)付的材料款,對(duì)方一直沒開發(fā)票,現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個(gè)掛賬我想平掉,改怎么處理
老師,我們從別的公司買了一個(gè)項(xiàng)目,對(duì)方讓我們預(yù)繳2%的稅款,我們老板說(shuō)讓他們?nèi)ヮA(yù)繳,到時(shí)候從工程款里面扣。這樣最后對(duì)賬的時(shí)候,稅款對(duì)方扣的是9%還是7%呢?如果我們預(yù)繳了2%的稅款,對(duì)賬是按7%對(duì)還是?
老師,項(xiàng)目預(yù)繳2%的稅款有些是我們老板付的有些是對(duì)方公司付的 對(duì)賬的時(shí)候這個(gè)怎么處理呀?是不是把對(duì)方公司付款的這部分從工程款里面扣掉?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個(gè)人所得稅匯算需補(bǔ)金額未超400的不用補(bǔ)稅,這個(gè)匯算補(bǔ)了的可不可以申請(qǐng)退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營(yíng)業(yè)收入確認(rèn)憑證及原始單據(jù)證明資料(1月、6月、12月若存在無(wú)營(yíng)業(yè)收入的情況,提供營(yíng)業(yè)收入占比較大3個(gè)月份的憑證及原始單據(jù)證明材料)”,請(qǐng)問這個(gè)要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
那老師我們老板墊付的呢?
是不是按報(bào)銷走?
對(duì)的 按照?qǐng)?bào)銷走就可以
假如對(duì)方的銷項(xiàng)稅額是16萬(wàn),我們提供了3萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),預(yù)交了6萬(wàn)其中2萬(wàn)是我們老板墊付的,剩余的4萬(wàn)是掛靠公司墊付的,對(duì)賬的時(shí)候掛靠公司應(yīng)該扣我們多錢的稅款呀?
這個(gè)看稅費(fèi)交了多少哦
就像我上面說(shuō)的人家扣的話是扣多少?怎么算
這個(gè)就是綜合稅率 不含稅收入乘以綜合稅率
具體怎么算呢
要看你們綜合稅率是多少
綜合稅率是啥
就是這個(gè)項(xiàng)目交的總的稅額除以不含稅收入