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老師,借以前年度損益調(diào)整30045.87,進(jìn)項(xiàng)稅額2704.13, 貸應(yīng)付賬款-這個(gè)公司32750 借利潤分配未分配利潤30045.87貸以前年度損益調(diào)整30045.87這樣嗎?但是會(huì)計(jì)科目里面沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊

老師,借以前年度損益調(diào)整30045.87,進(jìn)項(xiàng)稅額2704.13, 貸應(yīng)付賬款-這個(gè)公司32750 借利潤分配未分配利潤30045.87貸以前年度損益調(diào)整30045.87這樣嗎?但是會(huì)計(jì)科目里面沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊
2023-12-11 10:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-11 10:47

那就計(jì)入利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶8678 追問 2023-12-11 10:53

怎么做啊,老師

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快賬用戶8678 追問 2023-12-11 10:59

老師,借利潤分配未分配利潤30045.87,進(jìn)項(xiàng)稅額2704.13, 貸應(yīng)付賬款-這個(gè)公司32750 借利潤分配未分配利潤30045.87貸利潤分配未分配利潤30045.87這樣嗎?老師這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:06

對(duì)的,同學(xué),是這樣的

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快賬用戶8678 追問 2023-12-11 11:09

好的,謝謝老師的幫助

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齊紅老師 解答 2023-12-11 11:14

好的呢,同學(xué),祝你生活愉快

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那就計(jì)入利潤分配未分配利潤。
2023-12-11
你好,那就直接 借 利潤分配-未分配利潤 貸 原材料 就可以了。
2021-05-09
您好!這是上年度的企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,今年計(jì)提繳納的意思。如果有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目建議不要合并哦。
2021-03-06
你好! 做分錄: 借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:利潤分配—未分配利潤-10萬 即可調(diào)平。
2021-07-04
你現(xiàn)在還沒有收到嗎,之前19年沒有做賬?那可以,
2020-12-22
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