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老師你好,我想問一下,是不是那個(gè)發(fā)票日期,嗯,你比如說11月的發(fā)票我可以入到12月,但12月的不可以入到11月呀

2023-12-10 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-10 16:38

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 16:39

還有老師我想問一下,就是那個(gè)公司這個(gè)銷售貨物開出去發(fā)票以后,他這個(gè)分錄做的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,嗯,他不是給你做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎?是不是這個(gè)分錄最好都每次做到季度末呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-10 16:40

你好,是小規(guī)模 納稅人,收入符合條件免征了增值稅??

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 16:41

是的老師,我們是小規(guī)模納稅人,嗯,收入符合免征

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齊紅老師 解答 2023-12-10 16:44

你好,那減免的增值稅,可以每個(gè)季度末處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 16:45

好的老師,我還想問一下,就是說不管是郵寄費(fèi)發(fā)票還是那個(gè)飛機(jī)票,他就是說這個(gè)飛機(jī)票發(fā)票上右下角這個(gè)備注這兒它這個(gè)行程時(shí)間是寫的11月,但是在右上角開票日期寫的是12月,你像那個(gè)郵寄費(fèi)發(fā)票是12月,但是那個(gè)明細(xì)是11月,像這種情況都是按11月算發(fā)票還是按12月呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-10 16:46

你好,發(fā)票是什么時(shí)候開具的,就算哪個(gè)月份的?

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 16:46

好的老師,咱們那個(gè)有的老師說是看實(shí)際行程啊

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齊紅老師 解答 2023-12-10 16:47

你好,發(fā)票是什么時(shí)候開具的,就算哪個(gè)月份的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎)

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 16:48

我沒有異議,就是說我問的時(shí)候就是嗯說的不一樣,有的老師說是看實(shí)際行程,嗯,實(shí)際行程是幾月就是按幾月算發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-12-10 16:49

你好,發(fā)票是什么時(shí)候開具的,就算哪個(gè)月份的 (按這個(gè)處理就好了)

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 16:56

好的老師,我想問一下,就是這個(gè)股東他預(yù)支對(duì)公賬戶上的報(bào)銷費(fèi)用了,預(yù)支完了之后他就是說嗯用這個(gè)錢或者去跑業(yè)務(wù)了,然后就是說這個(gè)業(yè)務(wù)們都有發(fā)票,但是這個(gè)比如說他預(yù)支了3000,他只有2700的發(fā)票,然后就是剩下的那個(gè)剩下那300,嗯就是可以以庫存現(xiàn)金的方式還回來嘛,就是還回來庫存現(xiàn)金還要就是說付一個(gè)收據(jù)嘛,公司還要付一個(gè)收據(jù)做憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-10 16:57

你好,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,載明預(yù)支款項(xiàng)金額,發(fā)票金額,退回多少金額就是了?

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 16:58

唉,老師你好,如果不寫報(bào)銷單的話,這個(gè)退回多少現(xiàn)金就寫一個(gè)收據(jù)行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-10 16:59

你好,不寫報(bào)銷單的話,退回多少現(xiàn)金就需要寫收據(jù)的

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快賬用戶1793 追問 2023-12-10 17:00

好老師,那個(gè)現(xiàn)金收據(jù)上怎么寫呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-10 17:36

你好,這里收據(jù)上的金額,就是實(shí)際退回的現(xiàn)金金額。

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你好,是的,是這樣的
2023-12-10
你好同學(xué),這個(gè)是可以的
2023-12-09
您好,這個(gè)的話,是按照11月的,看實(shí)際行程
2023-12-10
同學(xué)您好,只要您9.10.11月,么有給這個(gè)員工發(fā)工資,到12月的時(shí)候一下都發(fā)了,就是這樣申報(bào)的,您的操作是正確的
2023-09-19
你好,應(yīng)該記在12月,記在1月的話嚴(yán)格按要求是不能稅前扣除的。實(shí)務(wù)中看稅審和稅務(wù)局會(huì)不會(huì)較真。
2021-04-14
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