你好,是的,是這樣的
老師你好,我想問一下,1月份的發(fā)票可以入到12月嗎
老師好,我們給員工支付的意外保險(xiǎn),發(fā)票日期是10月的,現(xiàn)在是12月做11月的賬呢,10月的發(fā)票可以入到11月嗎?
老師你好,我想問一下,嗯,就是說比如說我們有一個(gè)新成立的企業(yè),假如說是9月份做的稅務(wù),登記今年9月份,嗯,如果我們不做人員工資,嗯等假如說我們今年年底12月份有業(yè)務(wù)了,然后假如說同一個(gè)人,我在同一個(gè)月12月份可以把這個(gè)人9月份10月份11月份12月的工資都寫到12月份嗎?這樣的話,嗯涉及到交個(gè)稅嗎?如果說每個(gè)月的工資給他寫的不超過5000的話
老師你好,我想問一下就是說,嗯,你看,嗯,我們就是比如說有兩個(gè)員工9月份零申報(bào),10月份零申報(bào),11月份零申報(bào),等到12月份的時(shí)候,把9月份10月份11月份的這個(gè)工資都一下都入賬到12月份,這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?
老師你好,我想問一下就是嗯11月份的發(fā)票能入到12月那個(gè)入份12月份的嗎?就12月份記賬的時(shí)候入11月份的票可以嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個(gè)過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請(qǐng),怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
老師,每月底需要計(jì)提的有哪些
老師,小規(guī)模時(shí)候取得的專票,現(xiàn)在一般納稅人不能抵扣是吧
公司是蔬菜加工食品行業(yè)、如何計(jì)算每個(gè)產(chǎn)品單品的出成?
請(qǐng)老師寫下完整會(huì)計(jì)分錄,并解釋一下答案的原理,謝謝
老師,公司是20年成立的,需要在什么期限內(nèi)全部實(shí)繳?
請(qǐng)問公司租的汽車用于公司可以嗎,然后油費(fèi)這些怎么報(bào)銷
6月份底之前不要再開具發(fā)票,截止到現(xiàn)在已經(jīng)開具100000元,再開具,七月份就需要繳納企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)發(fā)這樣信息給老板,算不算違規(guī),老師可以發(fā)嗎?小白
我公司繁殖母牛計(jì)入“生產(chǎn)性生物資產(chǎn)”,折舊借方計(jì)入“生產(chǎn)成本”,那么生產(chǎn)成本科目會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到新出生犢牛的成本里,但是如果淘汰一批繁殖母牛,如何做漲,請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答!
還有老師我想問一下,就是那個(gè)公司這個(gè)銷售貨物開出去發(fā)票以后,他這個(gè)分錄做的那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,嗯,他不是給你做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎?是不是這個(gè)分錄最好都每次做到季度末呀?
你好,是小規(guī)模 納稅人,收入符合條件免征了增值稅??
是的老師,我們是小規(guī)模納稅人,嗯,收入符合免征
你好,那減免的增值稅,可以每個(gè)季度末處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
好的老師,我還想問一下,就是說不管是郵寄費(fèi)發(fā)票還是那個(gè)飛機(jī)票,他就是說這個(gè)飛機(jī)票發(fā)票上右下角這個(gè)備注這兒它這個(gè)行程時(shí)間是寫的11月,但是在右上角開票日期寫的是12月,你像那個(gè)郵寄費(fèi)發(fā)票是12月,但是那個(gè)明細(xì)是11月,像這種情況都是按11月算發(fā)票還是按12月呀?
你好,發(fā)票是什么時(shí)候開具的,就算哪個(gè)月份的?
好的老師,咱們那個(gè)有的老師說是看實(shí)際行程啊
你好,發(fā)票是什么時(shí)候開具的,就算哪個(gè)月份的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù),有什么疑問嗎)
我沒有異議,就是說我問的時(shí)候就是嗯說的不一樣,有的老師說是看實(shí)際行程,嗯,實(shí)際行程是幾月就是按幾月算發(fā)票
你好,發(fā)票是什么時(shí)候開具的,就算哪個(gè)月份的 (按這個(gè)處理就好了)
好的老師,我想問一下,就是這個(gè)股東他預(yù)支對(duì)公賬戶上的報(bào)銷費(fèi)用了,預(yù)支完了之后他就是說嗯用這個(gè)錢或者去跑業(yè)務(wù)了,然后就是說這個(gè)業(yè)務(wù)們都有發(fā)票,但是這個(gè)比如說他預(yù)支了3000,他只有2700的發(fā)票,然后就是剩下的那個(gè)剩下那300,嗯就是可以以庫存現(xiàn)金的方式還回來嘛,就是還回來庫存現(xiàn)金還要就是說付一個(gè)收據(jù)嘛,公司還要付一個(gè)收據(jù)做憑證嗎?
你好,填寫費(fèi)用報(bào)銷單,載明預(yù)支款項(xiàng)金額,發(fā)票金額,退回多少金額就是了?
唉,老師你好,如果不寫報(bào)銷單的話,這個(gè)退回多少現(xiàn)金就寫一個(gè)收據(jù)行嗎?
你好,不寫報(bào)銷單的話,退回多少現(xiàn)金就需要寫收據(jù)的
好老師,那個(gè)現(xiàn)金收據(jù)上怎么寫呀?
你好,這里收據(jù)上的金額,就是實(shí)際退回的現(xiàn)金金額。