同學,你好 嗯嗯,對,直接繳納
小規(guī)模納稅人季度收入100萬,全額繳納增值稅 在主營業(yè)務(wù)收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計提附加稅,還需要針對繳納的增值稅做一筆計提或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎
附加稅需要月末計提營業(yè)稅金及附加,次月扣款,那增值稅呢。 我每月就正常的借進項稅額、貸銷項稅額,月末沒有計提當月增值稅。次月扣款時直接 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(上月的增值稅) 貸:銀行存款 這樣有沒有問題呢
是一家小規(guī)模公司,上個季度我銷售了七萬多的貨物,季末沒有計提稅金附加,售貨物時,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—增值稅 十月份我繳了增值稅附加稅,我做賬需要怎么做分錄 沒有計提,借稅金及附加 貸銀行存款 這樣對嗎
我是一家小規(guī)模公司,這個月我進了10萬塊錢貨物,然后又銷售出去。會計分錄怎么做。 收到貨物 借庫存商品 貸銀行存款 銷售 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人月度開票35萬,需要繳納增值稅,一開始的分錄是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項,當月計提附加稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費教育費附加,地方教育,城建稅,繳納時借:應(yīng)交稅費銷項,教育附加,成城建稅,貸銀行存款,附加稅在前面做計提在借方,怎么沖掉,還是不用管
怎么樣辦理靈活保險,老師
生產(chǎn)有機肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費用的會計分錄
計算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購合同,張三負責喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購,那張三可以到稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時候用稅控系統(tǒng)開的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個人漏報了,這個怎么補啊
老師好,請問 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來171500,差額3500,小企業(yè)會計準則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒有收入,利潤表就很奇怪,這樣做對嗎?,謝謝
我沒有計提不影響吧
同學,你好 可以不計提的
還有一個問題,我購進原材料,對方?jīng)]有票,如果一直開不回來票,我先入賬,等到匯算清繳的事后再調(diào)增? 還是我做往來款掛賬呢?
同學,你好 我先入賬,等到匯算清繳的事后再調(diào)增
現(xiàn)在是十二月,對方明年二月份給我補來票,可以不調(diào)吧
同學,你好 那可以不調(diào)
謝謝老師
不客氣,祝工作順利