你好同學,暫估成本。根據(jù)廠家的資料先暫估。
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上,請問一下是什么原因?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
商貿(mào)做批發(fā)兼零售的一般納稅人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有業(yè)務(wù)產(chǎn)生,作為購入方,貨款已付,產(chǎn)品已入庫,進項發(fā)票未收到(后期會開進來),這個該怎么入賬?另外作為銷售方,產(chǎn)生銷售時,貨物已發(fā),貨款已收,未開銷項發(fā)票(稅務(wù)登記還沒辦下來,后期會開)這種該怎么入賬?如果本月稅務(wù)一直沒辦下來,那期末我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本???請老師詳細解答一下?。?!謝謝??!
老師,請問我公司做電商,都是一鍵代發(fā),沒有庫存,平時線下買賣貨物也是公司買了以后直接發(fā)貨給購貨方,所以也沒有庫存和入庫出庫單等,都是買入時賣家給我們開一張票,賣出時對方給我們開一張成本發(fā)票,沒有其他什么票據(jù),我們這樣入賬可以嗎。另外我們做會計分錄結(jié)算成本時能不能直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,沒設(shè)置庫存商品、原材料等科目
老師好,電子商務(wù)行業(yè)在快手上賣貨,賣一單從廠家進一單,月末開發(fā)票結(jié)賬,這樣就導致入庫商品滯后,賣出去的貨沒有庫存轉(zhuǎn)不了成本,收入無法入帳,請教老師有沒有解決的辦法謝謝
老師,請問24.12月資產(chǎn)負債表里期末的應付職工薪酬數(shù)值應該是24.12月計提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認的銷售收入怎么計算
老師,公司報銷沒有發(fā)票或者發(fā)票不合格的應該怎么處理呢?
老師,合伙企業(yè)對外有投資兩個公司,但還沒有實繳注冊資本,但現(xiàn)在合伙企業(yè)準備注銷。怎么走正規(guī)注銷流程?PS:合伙企業(yè)有20個合伙人
一、廢舊菌棒有自己用過的有收購的,直接賣給發(fā)電廠 二、廢舊菌棒有自己產(chǎn)的有收購的,打碎后,用于自己發(fā)菌棚 這兩種都問一下是否免稅
老師好,公司前期財務(wù)管的一團糟,對采購壓根沒限價要求,養(yǎng)成了業(yè)務(wù)大手大腳的習慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務(wù)很不高興,強推制度肯定會很抵觸,應該怎么處理呢,該問題旨在聽取多位老師意見及建議,請勿重復接單。
請問企業(yè)登錄電子稅務(wù)的手機號不知道用那個人注冊的,可以用法人的手機號直接找回用戶名嗎?
請問我們企業(yè)所得稅匯算清繳快到300萬了,有什么好的解決辦法嗎
老師,公司沒有自己的汽車,也沒有租車,負責人開自己的車出差,可以報銷油費么
購買土地,對方給開具增值稅專用發(fā)票嗎
我們的會計提出來先讓廠家提供貨品清單,上邊標明準確的數(shù)量和金額,用這個進庫存商品和往來,待發(fā)票回來沖往來,這樣可以嗎老師?
是這個意思,要以不含稅價暫估。這就是暫估。
好的謝謝老師
客氣了,祝工作順利!
不好意思老師,如果廠家開回來清單,借庫存商品,貸其他應付款-暫估成本嗎?
借庫存商品,貸:應付賬款-暫估款-##供應商
謝謝老師
客氣了,祝工作順利!