直接不用做賬,申報(bào)表里邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
6年前的合同,款已經(jīng)付了,貨也收到了,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一直未收到,也聯(lián)系不上對(duì)方公司,怎么辦
老師好,開給對(duì)方的發(fā)票有誤,對(duì)方也未收到。我司怎樣處理比較妥當(dāng)??梢蚤_紅字發(fā)票嗎?抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)對(duì)方均未收到。開紅字不是要收回發(fā)票?丟失了怎么處理
老師好!問一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會(huì)計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
老師好,之前發(fā)票開錯(cuò)了,沒給對(duì)方 但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,聯(lián)系不到對(duì)方了 電話也打不通了,這種怎么處理。
老師,我們給客戶開的發(fā)票,對(duì)方說未收到,也沒抵扣,現(xiàn)在及時(shí)是復(fù)印件,對(duì)方也不要了。原始發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都找不到了,這個(gè)該怎么辦呢
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
哪張表里?
就是增值稅申報(bào)附表2
好的,我看看。謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
還有,那個(gè)加計(jì)扣除抵減5%的那個(gè),我現(xiàn)在一直只有增加,還沒有做抵扣,這個(gè)需要做賬嗎
計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額 貸:其他收益 - 其他/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額
那就是每個(gè)月有加計(jì)的時(shí)候需要先入收入,等抵減再?zèng)_抵減是吧
是的,就是那個(gè)意思的