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老師,發(fā)票未收到也聯(lián)系不到對(duì)方,不小心抵扣了,怎么做會(huì)計(jì)分錄好

2023-12-09 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-09 10:56

直接不用做賬,申報(bào)表里邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6826 追問 2023-12-09 10:58

哪張表里?

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齊紅老師 解答 2023-12-09 11:01

就是增值稅申報(bào)附表2

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快賬用戶6826 追問 2023-12-09 11:02

好的,我看看。謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-09 11:03

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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快賬用戶6826 追問 2023-12-09 11:04

還有,那個(gè)加計(jì)扣除抵減5%的那個(gè),我現(xiàn)在一直只有增加,還沒有做抵扣,這個(gè)需要做賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-09 11:08

計(jì)算加計(jì)抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額   貸:其他收益 - 其他/營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額

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快賬用戶6826 追問 2023-12-09 11:11

那就是每個(gè)月有加計(jì)的時(shí)候需要先入收入,等抵減再?zèng)_抵減是吧

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齊紅老師 解答 2023-12-09 11:11

是的,就是那個(gè)意思的

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直接不用做賬,申報(bào)表里邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-12-09
你好 稅局規(guī)定是給復(fù)印件就行的? 實(shí)在不行就重開?
2023-02-28
這個(gè)發(fā)票在你手里是嗎?如果是的話,當(dāng)月的可以直接作廢,跨月的紅沖。發(fā)票丟失了,去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失。
2022-11-24
你好,對(duì)方已經(jīng)抵扣了,就需要對(duì)方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,稅局審批了你們才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的
2022-12-13
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-05-17
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