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公司10月已抵扣進項,其中一張發(fā)票被對方在11月紅沖,未收到重新開的發(fā)票。進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做?

2023-12-09 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-09 09:33

借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款??負數(shù)

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借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應付賬款??負數(shù)
2023-12-09
您好,這個是可以的,可以
2023-12-09
可以的,按照上面的來就行。
2023-12-05
同學你好,為什么要紅沖呢,是發(fā)票金額開錯了么?
2022-07-08
可以把這筆發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出做到3月份。
2025-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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