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老師,我問下我們公司交了31萬的稅收滯納金,后又將滯納金返還給我們了,那這31萬是不是不能稅前扣除,后期做匯算清繳時是不是還要做納稅調(diào)增處理啊

2023-12-08 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 16:32

是的,正常那個不能稅前扣除的,關(guān)鍵是為何要還?

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快賬用戶9210 追問 2023-12-08 16:35

因為為鼓歷納稅人清綿前期欠繳的土地稅和房產(chǎn)稅,就是說交清欠稅的正稅就不交滯納金,先交后返

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:37

那么還回的直接沖那個交的滯納金

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快賬用戶9210 追問 2023-12-08 16:39

嗯,那匯算時還要調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:45

按常規(guī)是支付做營業(yè)外支出-滯納金,返回就要做營業(yè)外收入-政府補助。征求稅局意見,看是否不做收入和支支出?

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是的,正常那個不能稅前扣除的,關(guān)鍵是為何要還?
2023-12-08
你好,你做賬要去改掉做到營業(yè)外支出,然后匯算清繳調(diào)增
2021-04-28
同學(xué),你好 金額大嗎? 不大可以的
2024-09-11
這種情況下不能不做調(diào)整。 前期會計做賬用現(xiàn)金把稅費繳納但實際并未繳納,這是錯誤的賬務(wù)處理,需要進行調(diào)整。 首先,沖銷前期錯誤的繳納稅費的賬務(wù)處理,比如原分錄是借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅等,貸:庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在做相反分錄沖回。 然后,在實際繳納本月稅費及滯納金時,進行正確的賬務(wù)處理。繳納稅費時,借:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅等,貸:銀行存款(實際繳納方式對應(yīng)的科目)。繳納滯納金時,借:營業(yè)外支出 — 稅收滯納金,貸:銀行存款。 如果不進行調(diào)整,會導(dǎo)致賬務(wù)混亂,且不能準(zhǔn)確反映企業(yè)的實際納稅情況和財務(wù)狀況
2024-09-11
同學(xué)你好 對的 做到營業(yè)外收入
2021-05-25
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