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老師,請問一下我前面月份做了暫估的成本,我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,發(fā)票的金額是大于我之前暫估的,我現(xiàn)在該怎么來沖呢,而且發(fā)票金額是在銀行付的

2023-12-08 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 16:01

紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的就可以了。借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估做的這個嗎?

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:03

說錯了,是暫估的比發(fā)票的金額大

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:04

你好,哪個大哪個小都無所謂。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:12

暫估的什么都不用附上是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:13

是的,可以可以沒有。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:20

我的暫估成本內(nèi)容需要與發(fā)票對的上嗎?我暫估的是工資,然后說用開的服務(wù)費發(fā)票去沖行不行?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:20

你好,可以不一致的,這個可以有差異。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:23

我是直接全部紅沖還是只是沖一部分

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:24

因為我這個暫估的是360000,但是發(fā)票才193400

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:24

不可以的,自己選擇就行。

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:24

都可以的,剛才打錯了,自己選擇就行。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:42

是不是這樣呢?

是不是這樣呢?
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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:44

你好,還有一部分沒有收到是嗎?如果是的話可以。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:45

不是,收到的發(fā)票就是這么多,就是193400,我之前暫估做的是360000

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:45

暫估我沒有全部沖

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:46

我是按照發(fā)票金額來沖的

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:46

不知道這樣是不是對的

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:47

余下的166600我沒有紅沖

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:48

暫估的那個金額不對呀,你不應(yīng)該寫36萬。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:50

暫估的要跟我這個發(fā)票是一致的?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:51

不是 你沖暫估必須是你之前暫估的那個金額,你暫估了36萬,你充的時候也得充36萬呀。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:52

那就是全部沖掉之后再來做這個發(fā)票的分錄是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:55

是的對的,是的對的,是的對的。

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快賬用戶5943 追問 2023-12-08 16:57

是這樣嗎?

是這樣嗎?
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齊紅老師 解答 2023-12-08 16:58

對的,是的,是這么做的

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紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的就可以了。借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估做的這個嗎?
2023-12-08
去年12月暫估的成本,今年收到發(fā)票時,先沖減去年的暫估成本,再按實際發(fā)票金額入賬。對于發(fā)票金額少于預(yù)估的情況,差額部分需要調(diào)整相應(yīng)成本費用科目。記得附上相關(guān)說明。
2024-10-17
你好:沖暫估分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 負數(shù)紅字 發(fā)票入賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-某公司 差額不用管,結(jié)轉(zhuǎn)到本期即可!
2024-02-28
借:庫存商品 500 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-02-27
借應(yīng)付賬款,貸利潤分配未分配利潤,然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款。
2024-03-05
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