紅沖之前暫估的,然后再做發(fā)票的就可以了。借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估做的這個嗎?
老師,原材料暫估入庫單價估高了,出庫也是按這個暫估價出庫,現(xiàn)在發(fā)票來了,發(fā)票上的單價要低,把之前的暫估沖掉,導(dǎo)致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額,該怎么調(diào)整?
老師,請問一下我前面月份做了暫估的成本,我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,發(fā)票的金額是大于我之前暫估的,我現(xiàn)在該怎么來沖呢,而且發(fā)票金額是在銀行付的
老師,你好,公司之前成本發(fā)票沒回來暫估成本了,金額是12000元。分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估款?,F(xiàn)在已經(jīng)收到了成本發(fā)票金額:12040.52元,現(xiàn)在需要沖減前期暫估,請問分錄怎么做呢,多出來的金額怎么做呢?
我們公司是活動公司 一般納稅人 23年年底的時候我做了一個暫估分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-活動成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 現(xiàn)在1月份開回來了一張稅局代開的勞務(wù)發(fā)票 安裝費21萬 這個金額也是我暫估的金額 現(xiàn)在我想問一下 就是發(fā)票回來了怎么做賬 怎么沖掉之前的暫估 還有我去年做的那個暫估分錄是否正確
你好老師,請問我之前暫估入賬做的憑證借主營業(yè)務(wù)成本,貸 應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在票開回來了,我要把之前的暫估紅沖掉,再把發(fā)票正常入賬是嗎?
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料,項目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費用加計扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機構(gòu),取得的收入與機構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
說錯了,是暫估的比發(fā)票的金額大
你好,哪個大哪個小都無所謂。
暫估的什么都不用附上是嗎?
是的,可以可以沒有。
我的暫估成本內(nèi)容需要與發(fā)票對的上嗎?我暫估的是工資,然后說用開的服務(wù)費發(fā)票去沖行不行?
你好,可以不一致的,這個可以有差異。
我是直接全部紅沖還是只是沖一部分
因為我這個暫估的是360000,但是發(fā)票才193400
不可以的,自己選擇就行。
都可以的,剛才打錯了,自己選擇就行。
是不是這樣呢?
你好,還有一部分沒有收到是嗎?如果是的話可以。
不是,收到的發(fā)票就是這么多,就是193400,我之前暫估做的是360000
暫估我沒有全部沖
我是按照發(fā)票金額來沖的
不知道這樣是不是對的
余下的166600我沒有紅沖
暫估的那個金額不對呀,你不應(yīng)該寫36萬。
暫估的要跟我這個發(fā)票是一致的?
不是 你沖暫估必須是你之前暫估的那個金額,你暫估了36萬,你充的時候也得充36萬呀。
那就是全部沖掉之后再來做這個發(fā)票的分錄是嗎?
是的對的,是的對的,是的對的。
是這樣嗎?
對的,是的,是這么做的