對(duì)于預(yù)收5年租金12萬,開發(fā)票3495.15元,另外銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)360元的情況,分錄可以這樣做: 收款時(shí): 借:銀行存款 120000 貸:預(yù)收賬款 120000 開出發(fā)票時(shí): 借:預(yù)收賬款 3495.15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3495.15 支付銀行手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 360 貸:銀行存款 360 請(qǐng)注意,以上信息僅供參考,如果還有疑問,建議咨詢專業(yè)的會(huì)計(jì)師。同時(shí),確保在實(shí)際操作中嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)和規(guī)定。 因此,對(duì)于你的分錄,借:銀行存款119640、財(cái)務(wù)費(fèi)用360,貸:應(yīng)交稅金3495.15、預(yù)收賬款116504.85,這樣做是不正確的。正確的分錄應(yīng)該按照上述步驟進(jìn)行。
你好,老師,請(qǐng)問一下我今年1月做賬銀行手續(xù)費(fèi)1000元,借,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),貸銀行存款 現(xiàn)在6月份收到銀行開具的金融服務(wù)直接收費(fèi)金融服務(wù)的專票,我現(xiàn)在想抵扣進(jìn)賬稅額,請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬呢
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對(duì)方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發(fā)票時(shí)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分?jǐn)傋饨饡r(shí)借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款對(duì)嗎
老師,你幫我看看做的對(duì)不對(duì)。一次性收設(shè)備租金價(jià)稅合計(jì):39216。租金:37704.42元,增值稅4511.58元。分?jǐn)?2個(gè)月確認(rèn)收入租金每月2892.04元。 賬務(wù)處理:收到全年租金時(shí):貸:預(yù)收賬款34704.42元 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 4511.58元 借銀行存款39216元 開出發(fā)票確認(rèn)收入時(shí):借預(yù)收賬款2892.04元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 2892.04元
你好,老師請(qǐng)問一下,我公司收取的租金假如是12萬,我做賬是:借:銀行存款12 貸:預(yù)收賬款12,然后開出12萬的發(fā)票,我確認(rèn)收入 ,想問一下,我的稅款是按12萬的交,收入我要按月確認(rèn),怎么做分錄
老師,你好: 我想問下,我們2022年12月份做了銀行手續(xù)費(fèi)對(duì)的分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號(hào)簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對(duì)方8萬了,和對(duì)方要發(fā)票對(duì)方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對(duì)方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號(hào)是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對(duì)公賬戶,線上未報(bào)收入,請(qǐng)問會(huì)計(jì)自查從哪幾個(gè)方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個(gè)公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個(gè)稅是否合并放一家申報(bào),多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個(gè)月,5個(gè)月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報(bào)申報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候,必須填報(bào)嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬