你好,社保這部分可以抵扣哦
年報(bào)所得稅匯算清繳的這個(gè)職工薪酬調(diào)整表的數(shù)據(jù)保險(xiǎn)費(fèi)是沒有體現(xiàn)在工資上的保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是就是公司給員工繳納的社保單位部分的
發(fā)現(xiàn)去年11月做繳納社保分錄時(shí),單位和個(gè)人的科目金額著反就,造成應(yīng)付職工薪酬_單位社保,借方金額少計(jì)了,其他應(yīng)收款~個(gè)人社保,借方多計(jì)了,請(qǐng)問匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是按沒調(diào)整的填還是自己填調(diào)整完的? 賬上肯定得今年調(diào)了
老師,我們單位為員工申報(bào)工資薪金所得個(gè)稅。員工他們還有一份勞務(wù)報(bào)酬所得,是由另外一個(gè)公司給他們發(fā)的,也是由另外公司給他們申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的。 現(xiàn)在想了解最后年度匯算清繳的時(shí)候,1.是兩個(gè)公司的收入合在一起算累計(jì)收入嗎? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是【(15000+66000)-5000*12】*3%=630嗎? 2.還是說勞務(wù)報(bào)酬歸勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)核算個(gè)稅額,工資薪金歸工資薪金所得計(jì)算累計(jì)收入來計(jì)算個(gè)稅額,最后再把兩項(xiàng)的個(gè)稅需額合計(jì)起來就是本年度的需繳納額呢? 例如:勞務(wù)報(bào)酬累計(jì)為15000,工資薪金所得累計(jì)為66000,匯算清繳的時(shí)候是(15000-800*12)*20%+(66000-5000*12)*3%=1080+180=1260嗎?
老師你好,我想問下一個(gè)月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報(bào)酬所得,他們都是分開預(yù)繳了個(gè)稅,那么到年底匯繳清算的時(shí)候還會(huì)要再繳納個(gè)稅嗎?
老師你好,我想問下一個(gè)月社保所在單位有工資薪金所得,在兼職單位又有勞務(wù)報(bào)酬所得,他們都是分開預(yù)繳了個(gè)稅,那么到年底匯繳清算的時(shí)候還會(huì)要再繳納個(gè)稅嗎? 比如工資薪金每個(gè)月2萬元,社保所在單位是按照扣除5000元來預(yù)繳的個(gè)稅,勞務(wù)報(bào)酬每個(gè)月15000元,勞務(wù)用工單位是按照15000*(1-20%)*20%來預(yù)繳個(gè)稅,那么到年底匯繳清算還需要補(bǔ)交個(gè)稅嗎?
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來是100塊錢,我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
老師,自己種的草皮,賣出去,開自產(chǎn)自銷的發(fā)票,要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,就是房租租金沒有發(fā)票,我是調(diào)增,還是等查了再補(bǔ)交房產(chǎn)稅呢,我去年是調(diào)增了的,我這是個(gè)體戶改查賬征收了
老師 我想問下這個(gè)母公司預(yù)付到子公司結(jié)算款 我們還沒有開票 晚幾個(gè)月開票有沒有影響
您好,收到稅務(wù)稽查局協(xié)查檢查通知書。要提供我們和我們甲方公司的購進(jìn)資料,這個(gè)情況是我們公司的問題?還是甲方公司的問題
老師,發(fā)票10個(gè)點(diǎn),原來是100塊錢,我們要多收幾個(gè)點(diǎn)不虧
第二問,乙公司這個(gè)凈利潤為什么要減150?而不是加150。
來事,出口退稅后,貨物又退回來了。我們給稅務(wù)局補(bǔ)交稅控了。補(bǔ)交的這個(gè)稅款怎么填寫申報(bào)表
老師您好,制造業(yè),接受客戶訂單,客戶提供主材 公司提供輔材,在計(jì)算單位成本時(shí),這部分生產(chǎn)出來的產(chǎn)品會(huì)分?jǐn)倖挝怀杀久矗?/p>
老師好,我公司是人力資源公司,主做勞務(wù)派遣業(yè)務(wù),我們給用工單位開發(fā)票,工資發(fā)票開差額納稅5%,服務(wù)費(fèi)發(fā)票開全額6%,也就是說同一家公司有兩種計(jì)稅方法,一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅,這樣是符合規(guī)定的嗎?
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那是按照勞務(wù)報(bào)酬的80%計(jì)算成年應(yīng)納稅所得額嗎?
社保是自己全部繳納,那抵扣的話是全部抵扣還是抵扣多少?
好的,是按照勞務(wù)報(bào)酬的80%計(jì)算成年應(yīng)納稅所得額 社保是全額扣
最不管是勞務(wù)報(bào)酬還是工資,最后的稅率是按照個(gè)人所得稅稅率表里面的對(duì)應(yīng)稅率繳納個(gè)稅是吧,假如扣除各種費(fèi)用之后年應(yīng)納稅所得額為10萬,那對(duì)應(yīng)的稅率為10%,速算扣除數(shù)是2520是嗎?
因?yàn)楦宄晁?,工資薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得在匯算清繳時(shí)候都是歸類于綜合所得,所以才可以這樣計(jì)算
好的,謝謝
不客氣,祝你一切順利的呢