好,待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,這個不會要求你們退稅的。
老師,請問一下,賬面進項稅額比實際發(fā)票未認(rèn)證進項稅額多出兩千多要怎么調(diào)整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結(jié)轉(zhuǎn)進項的時候,是一會待認(rèn)證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導(dǎo)致了有差異)
公司是去年10月份成立的,從12月份開始建的賬套,12月底其他應(yīng)付款金額有1000多萬,會不會有什么風(fēng)險,會被稅務(wù)查嗎?做稅務(wù)年報的時候要把這個數(shù)字報上去嗎?
到了年底,銷項不太多,進項有很多,但抵扣不了那么多進項。沒抵扣的進項稅掛了應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅。如果是這樣的話,年底資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)交稅費會是借方余額,這種會有什么風(fēng)險嗎?
老師,待認(rèn)證進項稅額多,科目就會有很多余額,這個會不會被要求去退稅?會不會有什么被查賬的風(fēng)險?
老師,我們工廠籌備期之前很多進項稅都進待抵扣科目的,現(xiàn)在全部一起轉(zhuǎn)出可以嗎?還有我們之前幾個月業(yè)務(wù)量小,沒有什么出口退稅,現(xiàn)在一起申報,因為之前留底比較多,這次退稅也比較多,會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險啊
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有
老師,請問公司請電力公司建造了一座包工包料的對外營業(yè)的充電站,收到對方開具的工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做賬
老師,請問下反向開票上個月有一張金額錯誤,當(dāng)月未抵扣,但是代扣了稅費,那這個分錄怎么填
老師,幫忙看一下,用友t+軟件,年中起初建賬,資產(chǎn)是貸方余額怎么錄入?負(fù)債是借方余額怎么錄入?我錄入負(fù)數(shù)不對
老師,22年開的發(fā)票,25年可以沖紅然后重開嗎
請問老師:收到一筆預(yù)付款,以后不退回,用財務(wù)費用沖銷的會計分錄如何寫,謝謝
老師你好,一個公司的個人往來應(yīng)收賬款很,如果公司到清算注銷的時候應(yīng)該怎樣處理呢?謝謝。
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬預(yù)交還是按照差額200萬做預(yù)交呢?
老師,收到購買微波爐、熱水器發(fā)票(公司自用),單價在1000元以內(nèi),計入什么科目? 總價2000多
老師您好,老板的親戚在財務(wù)室辦公,五十多歲負(fù)責(zé)質(zhì)檢,我開空調(diào)30度,她非要調(diào)到28度,凍死人
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老師,如果庫存掛賬很多,但是沒有進項票,這個是怎么形成的?
你好,很有可能是你購入的沒發(fā)票 ?還有就是你之前增值稅抵扣的多交的少
老師,意思就是稅負(fù)控制的低了。
對的,是的,有這個可能的。